B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 1001 | 現金 | |
1002 | 当座預金 | |||
1003 | 普通預金 | |||
1004 | 通知預金 | |||
1005 | 定期預金 | |||
1006 | 定期積立 | |||
1007 | 別段預金 | |||
1008 | 他預金資産 | |||
売上債権 | 1101 | 受取手形 | ||
1102 | 売掛金 | |||
1103 | 貸倒引当金(売) | |||
有価証券 | 1201 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 1301 | 商品 | ||
1302 | 製品 | |||
1303 | 半製品 | |||
1304 | 仕掛品 | |||
1305 | 原材料 | |||
1306 | 貯蔵品 | |||
他流動資産 | 1401 | 前渡金 | ||
1402 | 立替金 | |||
1404 | 未収入金 | |||
1405 | 短期貸付金 | |||
1406 | 預け金 | |||
1407 | 未収収益 | |||
1408 | 前払費用 | |||
1409 | 仮払金 | |||
1410 | 仮払消費税 | |||
1411 | 仮払法人税等 | |||
1412 | 繰延税金資産(流) | |||
1413 | 貸倒引当金(他) | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 1501 | 建物 | |
1502 | 付属設備 | |||
1503 | 構築物 | |||
1504 | 機械装置 | |||
1505 | 車両運搬具 | |||
1506 | 工具器具備品 | |||
1507 | 土地 | |||
1508 | 建設仮勘定 | |||
1509 | 減価償却累計額 | |||
2222 | 諸口 | |||
無形固定資産 | 1601 | ソフトウェア | ||
1602 | 電話加入権 | |||
1603 | 施設利用権 | |||
1604 | 工業所有権 | |||
1605 | 営業権 | |||
1606 | 借地権 | |||
1607 | 特許権 | |||
1608 | 商標権 | |||
1609 | 意匠権 | |||
投資その他の資産 | 1701 | 投資有価証券 | ||
1702 | 出資金 | |||
1703 | 敷金 | |||
1704 | 保証金 | |||
1705 | 長期貸付金 | |||
1706 | 長期固定性預金 | |||
1707 | 破産更正債権 | |||
1708 | 長期前払費用 | |||
1709 | 貸倒引当金(投) | |||
1710 | 繰延税金資産(固) | |||
繰延資産 | 1801 | 創立費 | ||
1802 | 開業費 | |||
1803 | 開発費 | |||
1804 | 株式発行費 | |||
1805 | 社債発行費 | |||
流動負債 | 仕入債務 | 2001 | 支払手形 | |
2002 | 買掛金 | |||
他流動負債 | 2101 | 営業外支払手形 | ||
2102 | 短期借入金 | |||
2103 | 未払金 | |||
9000 | 未払給与 | |||
2104 | 未払配当金 | |||
2105 | 未払役員賞与 | |||
2106 | 未払法人税等 | |||
2107 | 未払消費税 | |||
2108 | 未払費用 | |||
2109 | 設備未払金 | |||
2110 | 預り金 | |||
9001 | 預り給与 | |||
2111 | 預り保険料 | |||
2113 | 仮受金 | |||
2114 | 預り保証金 | |||
2115 | 前受金 | |||
2116 | 前受収益 | |||
2117 | 割引手形 | |||
2118 | 裏書手形 | |||
2119 | 仮受消費税 | |||
2121 | 繰延税金負債(流) | |||
固定負債 | 2201 | 長期設備手形 | ||
2202 | 長期借入金 | |||
2203 | 長期未払金 | |||
2204 | 退職給付引当金 | |||
2205 | 社債 | |||
2206 | 繰延税金負債(固) | |||
株主資本 | 資本金 | 3000 | 資本金 | |
新株式申込証拠金 | 3010 | 新株式申込証拠金 | ||
資本剰余金 | 資本準備金 | 3020 | 資本準備金 | |
その他資本剰余金 | 3021 | その他資本剰余金 | ||
利益剰余金 | 利益準備金 | 3030 | 利益準備金 | |
その他利益剰余金 | 3031 | 積立金 | ||
3032 | 準備金 | |||
3033 | 繰越利益剰余金 | |||
自己株式 | 3040 | 自己株式 | ||
自己株式申込証拠金 | 3050 | 自己株式申込証拠金 | ||
評価・換算差額等 | 他有証評価差額金 | 3100 | その他有価証券評価差額金 | |
繰延ヘッジ損益 | 3110 | 繰延ヘッジ損益 | ||
土地再評価差額金 | 3120 | 土地再評価差額金 | ||
新株予約権 | 3200 | 新株予約権 | ||
売上高 | 4001 | 売上高 | ||
4008 | その他売上高 | |||
4009 | 売上値引 | |||
4010 | 売上戻り高 | |||
4011 | 売上割戻し高 | |||
売上原価 | 4101 | 期首商品棚卸高 | ||
4102 | 期首製品棚卸高 | |||
4103 | 仕入高 | |||
4108 | その他仕入高 | |||
4109 | 仕入値引高 | |||
4110 | 仕入戻高 | |||
4111 | 仕入割戻高 | |||
4112 | 期末商品棚卸高 | |||
4113 | 期末製品棚卸高 | |||
4114 | 他勘定振替高 | |||
販売管理費 | 4201 | 役員報酬 | ||
4202 | 給料手当 | |||
4203 | 賞与 | |||
4204 | 退職金 | |||
4205 | 雑給 | |||
4206 | 法定福利費 | |||
4207 | 福利厚生費 | |||
4208 | 賞与引当金繰入額 | |||
4209 | 退職引当金繰入額 | |||
4210 | 採用教育費 | |||
4211 | 外注費 | |||
4212 | 荷造発送費 | |||
4213 | 広告宣伝費 | |||
4214 | 交際費 | |||
4215 | 会議費 | |||
4216 | 旅費交通費 | |||
4217 | 通信費 | |||
4218 | 販売手数料 | |||
4219 | 販売促進費 | |||
4220 | 消耗品費 | |||
4221 | 事務用品費 | |||
4222 | 修繕費 | |||
4223 | 水道光熱費 | |||
4224 | 新聞図書費 | |||
4225 | 諸会費 | |||
4226 | 支払手数料 | |||
4227 | 支払保険料 | |||
4228 | 支払報酬 | |||
4229 | 車両費 | |||
4230 | リース料 | |||
4231 | 寄付金 | |||
4232 | 研究開発費 | |||
4233 | 減価償却費 | |||
4234 | 地代家賃 | |||
4235 | 賃借料 | |||
4236 | 租税公課 | |||
4237 | 長期前払費用償却 | |||
4238 | 貸倒損失(販) | |||
4239 | 貸倒引当金繰入額(販) | |||
4240 | 雑費 | |||
営業外損益 | 営業外収益 | 5001 | 受取利息 | |
5002 | 受取配当金 | |||
5003 | 仕入割引 | |||
5004 | 有価証券利息 | |||
5005 | 有価証券売却益 | |||
5006 | 有価証券評価益 | |||
5007 | 貸倒引当金戻入額 | |||
5008 | 雑収入 | |||
営業外費用 | 5101 | 支払利息 | ||
5102 | 割引料 | |||
5103 | 貸倒損失(営) | |||
5104 | 売上割引 | |||
5105 | 有価証券売却損 | |||
5106 | 有価証券評価損 | |||
5107 | 繰延資産償却 | |||
5108 | 雑損失 | |||
特別損益 | 特別利益 | 6001 | 固定資産売却益 | |
6002 | 投資有価証券売却益 | |||
6004 | 前期損益修正益 | |||
6005 | 他特別収益 | |||
特別損失 | 6101 | 固定資産売却損 | ||
6102 | 固定資産除却損 | |||
6103 | 投資有価証券売却損 | |||
6104 | 投資有価証券評価損 | |||
6105 | 前期損益修正損 | |||
6106 | 他特別損失 | |||
法人税等 | 7001 | 法人税等 | ||
7002 | 法人税等調整額 | |||
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 8001 | 期首材料棚卸高 |
8002 | 材料仕入高 | |||
8003 | 仕入値引高 | |||
8004 | 仕入戻高 | |||
8005 | 仕入割戻高 | |||
8006 | 他材料費 | |||
8007 | 期末材料棚卸高 | |||
労務費 | 8101 | 役員報酬 | ||
8102 | 給料手当 | |||
8103 | 賞与 | |||
8104 | 退職金 | |||
8105 | 雑給 | |||
8106 | 法定福利費 | |||
8107 | 福利厚生費 | |||
8108 | 賞与引当金繰入額 | |||
8109 | 退職引当金繰入額 | |||
製造経費 | 8201 | 外注加工費 | ||
8202 | 動力費 | |||
8203 | 荷造発送費 | |||
8204 | 会議費 | |||
8205 | 旅費交通費 | |||
8206 | 通信費 | |||
8207 | 消耗品費 | |||
8208 | 事務用品費 | |||
8209 | 消耗工具費 | |||
8210 | 車両費 | |||
8211 | 修繕費 | |||
8212 | 水道光熱費 | |||
8213 | 新聞図書費 | |||
8214 | 諸会費 | |||
8215 | 減価償却費 | |||
8216 | 地代家賃 | |||
8217 | 賃借料 | |||
8218 | 租税公課 | |||
8219 | 支払保険料 | |||
8220 | 支払報酬 | |||
8221 | 寄付金 | |||
8222 | 研究開発費 | |||
8223 | 保管料 | |||
8224 | 特許使用料 | |||
8225 | リース料 | |||
8226 | 棚卸消耗損 | |||
8227 | 雑費 | |||
仕掛品 | 8301 | 期首仕掛品棚卸高 | ||
8302 | 期首半製品棚卸高 | |||
8303 | 期末仕掛品棚卸高 | |||
8304 | 期末半製品棚卸高 | |||
8305 | 他勘定振替 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 1110 | 現金 | |
1120 | 窓口現金 | |||
1130 | 普通預金 | |||
1170 | 当座預金 | |||
1180 | 定期預金 | |||
1190 | 定期積金 | |||
売上債権 | 1210 | 医業未収入金 | ||
1220 | 受取手形 | |||
1230 | 未収金 | |||
有価証券 | 1240 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 1250 | 医薬品 | ||
1260 | 診療材料 | |||
1270 | 給食用材料 | |||
1280 | 貯蔵品 | |||
他流動資産 | 1290 | 前渡金 | ||
1300 | 立替金 | |||
1310 | 前払費用 | |||
1320 | 未収収益 | |||
1330 | 短期貸付金 | |||
1340 | 役員従業員短期貸付金 | |||
1350 | 他会計短期貸付金 | |||
1360 | その他の流動資産 | |||
1370 | 貸倒引当金(流) | |||
1380 | 仮払金 | |||
8010 | 仮払消費税 | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 1510 | 建物 | |
1515 | 建物付属設備 | |||
1520 | 構築物 | |||
1525 | 医療用機器備品 | |||
1530 | その他の機器 | |||
1535 | 工具器具備品 | |||
1540 | 車両及び船舶 | |||
1545 | 放射性同位元素 | |||
1550 | その他の有形固定資産 | |||
1555 | 一括償却資産 | |||
1560 | 土地 | |||
1565 | 建設仮勘定 | |||
1570 | 減価償却累計額 | |||
2222 | 諸口 | |||
無形固定資産 | 1610 | 借地権 | ||
1620 | ||||
1602 | 電話加入権 | |||
1603 | 保険積立金 | |||
1640 | その他の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | 1710 | 投資有価証券 | ||
1720 | 長期貸付金 | |||
1730 | 役員従業員長期貸付金 | |||
1740 | 他会計長期貸付金 | |||
1750 | 長期前払費用 | |||
1760 | その他の固定資産 | |||
1770 | 貸倒引当金(他) | |||
繰延資産 | 1801 | 創立費 | ||
1802 | 開業費 | |||
1803 | 開発費 | |||
1804 | 試験研究費 | |||
1805 | 公共施設負担金 | |||
流動負債 | 仕入債務 | 2110 | 買掛金 | |
2120 | 支払手形 | |||
他流動負債 | 2130 | 未払金 | ||
2140 | 短期借入金 | |||
2150 | 役員従業員短期借入金 | |||
2160 | 他会計短期借入金 | |||
2170 | 未払費用 | |||
2180 | 前受金 | |||
2190 | 預り金 | |||
2200 | 従業員預り金 | |||
2210 | 前受収益 | |||
2220 | 賞与引当金 | |||
2230 | その他の流動負債 | |||
2240 | 仮受金 | |||
8000 | 仮受消費税 | |||
2300 | 納税充当金 | |||
固定負債 | 2510 | 長期借入金 | ||
2520 | 役員従業員長期借入金 | |||
2530 | 他会計長期借入金 | |||
2540 | 長期未払金 | |||
2550 | 退職給付引当金 | |||
2560 | 長期前受補助金 | |||
2570 | その他固定負債 | |||
株主資本 | 資本金 | 3110 | 資本金 | |
資本剰余金 | 資本準備金 | 3120 | 資本準備金 | |
利益剰余金 | 利益準備金 | 3130 | 利益準備金 | |
その他利益剰余金 | 3140 | 別途積立金 | ||
3150 | 繰越利益 | |||
9110 | 前期繰越損益 | |||
9120 | 中間配当積立取崩 | |||
9130 | 中間配当金 | |||
9140 | 利益準備金積立 | |||
医業損益 | 医業収入 | 4110 | 入院社保窓口収入 | |
4120 | 入院国保窓口収入 | |||
4130 | 入院介護窓口収入 | |||
4210 | 入院社保請求収入 | |||
4220 | 入院国保請求収入 | |||
4230 | 入院介護請求収入 | |||
4310 | 室料差額収入 | |||
4410 | 外来社保窓口収入 | |||
4420 | 外来国保窓口収入 | |||
4430 | 外来介護窓口収入 | |||
4510 | 外来社保請求収入 | |||
4520 | 外来国保請求収入 | |||
4530 | 外来介護請求収入 | |||
4610 | 保険予防活動収入 | |||
4710 | 受託検査収入 | |||
4720 | 施設利用収入 | |||
4810 | 自由診療収入 | |||
4820 | その他の収入 | |||
4910 | 保険等査定減 | |||
医療費用 | 給与費 | 6120 | 医師給与 | |
6110 | 役員報酬 | |||
6130 | 看護士給与 | |||
6140 | 検査技師給与 | |||
6150 | 事務職員給与 | |||
6160 | その他給与 | |||
6210 | 医師賞与 | |||
6220 | 看護士賞与 | |||
6230 | 検査技師賞与 | |||
6240 | 事務職員賞与 | |||
6250 | その他賞与 | |||
6260 | 賞与引当金繰入額 | |||
6280 | 法定福利費 | |||
材料費 | 6320 | 医薬品費 | ||
6330 | 診療材料費 | |||
6340 | 医療消耗器具備品 | |||
6350 | 給食用材料費 | |||
6310 | 期首棚卸高 | |||
6360 | 期末棚卸高 | |||
委託費 | 6410 | 検査委託費 | ||
6420 | 給食委託費 | |||
6430 | 寝具委託費 | |||
6440 | 医事委託費 | |||
6450 | 清掃委託費 | |||
6460 | 保守委託費 | |||
6470 | その他の委託費 | |||
設備関係費 | 6510 | 減価償却費 | ||
6520 | 機器賃借料 | |||
6530 | 地代家賃 | |||
6540 | 修繕費 | |||
6550 | 固定資産税等 | |||
6560 | 機器保守料 | |||
6570 | 機器設備保険料 | |||
6580 | 車両関係費 | |||
研究研修費 | 6610 | 研究研修費 | ||
6620 | 図書費 | |||
経費 | 6710 | 福利厚生費 | ||
6720 | 旅費交通費 | |||
6730 | 職員被服費 | |||
6740 | 通信費 | |||
6750 | 広告宣伝費 | |||
6760 | 事務消耗品費 | |||
6770 | 消耗器具備品 | |||
6780 | 会議費 | |||
5790 | 水道光熱費 | |||
6800 | 賃借料 | |||
6810 | 保険料 | |||
6820 | 交際費 | |||
6830 | 諸会費 | |||
6840 | 寄付金 | |||
6850 | 租税公課 | |||
6860 | 医業貸倒損失 | |||
6870 | 貸倒引当金繰入額 | |||
6880 | 雑費 | |||
医業外損益 | 医業外収益 | 7110 | 受取利息 | |
7120 | 配当金 | |||
7130 | 有価証券売却益 | |||
7140 | 運営費補助金収益 | |||
7150 | 施設設備補助金収益 | |||
7160 | 患者外給食収益 | |||
7170 | その他の医業外収益 | |||
医業外費用 | 7510 | 支払利息 | ||
7520 | 有価証券売却損 | |||
7530 | 患者外給食用材料 | |||
7540 | 診療費減免額 | |||
7550 | 医業外貸倒損失 | |||
7560 | 貸倒引当金医業外繰入額 | |||
7570 | その他の臨時費用 | |||
特別損益 | 臨時利益 | 7210 | 固定資産売却益 | |
7220 | その他の臨時収益 | |||
臨時費用 | 7230 | 固定資産売却損 | ||
7620 | 固定資産除去損 | |||
7630 | 資産に係る控除対象外消 | |||
7640 | 災害損失 | |||
7650 | その他の臨時費用 | |||
法人税等 | 8110 | 法人税等 | ||
8120 | 法人税等調整額 | |||
医療原価 | 総医業費用 | 給与費 | 9310 | 役員報酬 |
9320 | 医師給与 | |||
9330 | 看護士給与 | |||
9340 | 検査技師給与 | |||
9350 | 事務職員給与 | |||
9360 | その他給与 | |||
9370 | 医師賞与 | |||
9380 | 看護士賞与 | |||
9390 | 検査技師賞与 | |||
9400 | 事務職員賞与 | |||
9410 | その他賞与 | |||
9420 | 賞与引当金繰入額 | |||
9430 | 退職給付費用 | |||
9440 | 法定福利費 | |||
材料費 | 9210 | 期首棚卸高 | ||
9220 | 医薬品費 | |||
9230 | 診療材料費 | |||
9240 | 医療消耗器具備品費 | |||
9250 | 給食用材料費 | |||
9260 | 期末棚卸高 | |||
委託費 | 9450 | 検査委託費 | ||
9460 | 給食委託費 | |||
9470 | 寝具委託費 | |||
9480 | 医事委託費 | |||
9490 | 清掃委託費 | |||
9500 | 保守委託費 | |||
9510 | その他委託費 | |||
委託費 | 9520 | 減価償却費 | ||
9530 | 機器賃借料 | |||
9540 | 地代家賃 | |||
9550 | 修繕費 | |||
9560 | 固定資産税等 | |||
9570 | 機器保守料 | |||
9580 | 機器設備保険料 | |||
9590 | 車両関係費 | |||
研究研修費 | 9600 | 研究研修費 | ||
9610 | 図書費 | |||
研究研修費 | 9620 | 福利厚生費 | ||
9630 | 旅費交通費 | |||
9640 | 職員被服費 | |||
9650 | 通信費 | |||
9660 | 広告宣伝費 | |||
9670 | 事務消耗品費 | |||
9680 | 消耗器具備品 | |||
9690 | 会議費 | |||
9700 | 水道光熱費 | |||
9710 | 賃借料 | |||
9720 | 保険料 | |||
9730 | 交際費 | |||
9740 | 諸会費 | |||
9750 | 寄付金 | |||
9760 | 租税公課 | |||
9770 | 医業貸倒損失 | |||
9780 | 貸倒引当金繰入額 | |||
9790 | 雑費 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 1001 | 現金 | |
1003 | 当座預金 | |||
1004 | 普通預金 | |||
1005 | 通知預金 | |||
1006 | 定期預金 | |||
1007 | 定期積立 | |||
1008 | 別段預金 | |||
1009 | 他当座資産 | |||
売上債権 | 1101 | 受取手形 | ||
1102 | 不渡手形 | |||
1103 | 工事未収入金 | |||
1104 | 貸倒引当金(売) | |||
有価証券 | 1201 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 1301 | 商品 | ||
1302 | 製品 | |||
1303 | 半製品 | |||
1304 | 未成工事支出金 | |||
1305 | 原材料 | |||
1306 | 貯蔵品 | |||
他流動資産 | 1401 | 前渡金 | ||
1402 | 立替金 | |||
1404 | 未収入金 | |||
1405 | 短期貸付金 | |||
1406 | 預け金 | |||
1407 | 未収収益 | |||
1408 | 前払費用 | |||
1409 | 仮払金 | |||
1410 | 仮払消費税 | |||
1411 | 繰延税金資産 | |||
1413 | 貸倒引当金(他) | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 1501 | 建物 | |
1502 | 付属設備 | |||
1503 | 構築物 | |||
1504 | 機械装置 | |||
1505 | 車両運搬具 | |||
1506 | 工具器具備品 | |||
1507 | 土地 | |||
1508 | 建設仮勘定 | |||
1509 | 減価償却累計額 | |||
2222 | 諸口 | |||
無形固定資産 | 1601 | ソフトウェア | ||
1602 | 電話加入権 | |||
1603 | 施設利用権 | |||
1604 | 工業所有権 | |||
1605 | 営業権 | |||
1606 | 借地権 | |||
投資その他の資産 | 1701 | 投資有価証券 | ||
1702 | 出資金 | |||
1703 | 敷金 | |||
1704 | 保証金 | |||
1705 | 長期貸付金 | |||
1706 | 長期固定性預金 | |||
1707 | 破産更正債権 | |||
1708 | 長期前払費用 | |||
1709 | 貸倒引当金(投) | |||
繰延資産 | 1801 | 創立費 | ||
1802 | 開業費 | |||
1803 | 開発費 | |||
1804 | 試験研究費 | |||
1805 | 公共施設負担金 | |||
流動負債 | 仕入債務 | 2001 | 支払手形 | |
2002 | 買掛金 | |||
2003 | 工事未払金 | |||
他流動負債 | 2101 | 設備関係支払手形 | ||
2102 | 短期借入金 | |||
2103 | 未払金 | |||
9000 | 未払給与 | |||
2104 | 未払配当金 | |||
2105 | 未払役員賞与 | |||
2106 | 未払法人税等 | |||
2107 | 未払消費税 | |||
2108 | 未払費用 | |||
2109 | 設備未払金 | |||
2110 | 預り金 | |||
9001 | 預り給与 | |||
2111 | 預り保険料 | |||
2112 | 未成工事受入金 | |||
2113 | 仮受金 | |||
2114 | 預り保証金 | |||
2115 | 前受金 | |||
2116 | 前受収益 | |||
2117 | 割引手形 | |||
2118 | 裏書手形 | |||
2119 | 仮受消費税 | |||
2120 | 賞与引当金 | |||
2121 | 繰延税金負債 | |||
固定負債 | 2201 | 長期設備手形 | ||
2202 | 長期借入金 | |||
2203 | 長期未払金 | |||
2204 | 退職給付引当金 | |||
2205 | 社債 | |||
株主資本 | 資本金 | 3001 | 資本金 | |
資本剰余金 | 資本準備金 | 3101 | 資本準備金 | |
利益剰余金 | 利益準備金 | 3102 | 利益準備金 | |
その他利益剰余金 | 3201 | 別途積立金 | ||
3103 | 繰越利益 | |||
7003 | 前期繰越損益 | |||
7004 | 中間配当積立取崩 | |||
7005 | 中間配当金 | |||
7006 | 利益準備金積立 | |||
売上高 | 4001 | 完成工事高 | ||
4002 | 兼業事業売上高 | |||
4008 | その他売上高 | |||
4009 | 売上値引 | |||
4008 | その他売上高 | |||
4009 | 売上値引 | |||
4010 | 売上戻り高 | |||
4011 | 売上割戻し高 | |||
売上原価 | 4101 | 期首商品棚卸高 | ||
4102 | 期首製品棚卸高 | |||
4103 | 仕入高 | |||
4108 | その他仕入高 | |||
4109 | 仕入値引高 | |||
4110 | 仕入戻し高 | |||
4111 | 仕入割戻高 | |||
4112 | 期中棚卸増減 | |||
4113 | 期末商品棚卸高 | |||
4114 | 期末製品棚卸高 | |||
4115 | 他勘定振替高 | |||
販売管理費 | 4201 | 役員報酬 | ||
4202 | 給料手当 | |||
4203 | 賞与 | |||
4204 | 退職金 | |||
4205 | 雑給 | |||
4206 | 法定福利費 | |||
4207 | 福利厚生費 | |||
4208 | 賞与引当金繰入額 | |||
4209 | 退職引当金繰入額 | |||
4210 | 採用教育費 | |||
4211 | 外注費 | |||
4212 | 荷造発送費 | |||
4213 | 広告宣伝費 | |||
4214 | 交際費 | |||
4215 | 会議費 | |||
4216 | 旅費交通費 | |||
4217 | 通信費 | |||
4218 | 販売手数料 | |||
4219 | 販売促進費 | |||
4220 | 消耗品費 | |||
4221 | 事務用品費 | |||
4222 | 修繕費 | |||
4223 | 水道光熱費 | |||
4224 | 新聞図書費 | |||
4225 | 諸会費 | |||
4226 | 支払手数料 | |||
4227 | 支払保険料 | |||
4228 | 支払報酬 | |||
4229 | 車両費 | |||
4230 | リース料(販) | |||
4231 | 寄付金 | |||
4232 | 研究開発費 | |||
4233 | 減価償却費 | |||
4234 | 地代家賃 | |||
4235 | 賃借料 | |||
4236 | 租税公課 | |||
4237 | 長期前払費用償却 | |||
4238 | 貸倒損失(販) | |||
4239 | 貸倒繰入額(販) | |||
4240 | 雑費 | |||
営業外損益 | 営業外収益 | 5001 | 受取利息 | |
5002 | 受取配当金 | |||
5003 | 仕入割引 | |||
5004 | 有価証券売却益 | |||
5005 | 雑収入 | |||
営業外費用 | 5101 | 支払利息 | ||
5102 | 割引料 | |||
5103 | 貸倒損失(営) | |||
5104 | 売上割引 | |||
5105 | 有価証券売却損 | |||
5106 | 繰延資産償却 | |||
5107 | 雑損失 | |||
特別損益 | 特別利益 | 6001 | 固定資産売却益 | |
6002 | 投資有価証券売却益 | |||
6003 | 貸倒引当金戻入 | |||
6004 | 前期損益修正益 | |||
6005 | 他特別収益 | |||
特別損失 | 6101 | 固定資産売却損 | ||
6102 | 固定資産除却損 | |||
6103 | 投資証券売却損 | |||
6104 | 前期損益修正損 | |||
6105 | 他特別損失 | |||
法人税等 | 7001 | 法人税等 | ||
7002 | 法人税等調整額 | |||
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 8001 | 期首材料棚卸高 |
8002 | 材料仕入高 | |||
8003 | 仕入値引高 | |||
8004 | 仕入戻し高 | |||
8005 | 仕入割戻高 | |||
8006 | 他材料費 | |||
8007 | 期末材料棚卸高 | |||
労務費 | 8101 | 役員報酬 | ||
8102 | 給料手当 | |||
8103 | 賞与 | |||
8104 | 退職金 | |||
8105 | 雑給 | |||
8106 | 法定福利費 | |||
8107 | 福利厚生費 | |||
8108 | 賞与引当金繰入額 | |||
8109 | 退職引当金繰入額 | |||
製造経費 | 8201 | 外注加工費 | ||
8227 | 設計費 | |||
8228 | 雑費 | |||
8229 | 仮設経費 | |||
8202 | 動力費 | |||
8203 | 荷造発送費 | |||
8204 | 会議費 | |||
8205 | 旅費交通費 | |||
8206 | 通信費 | |||
8207 | 消耗品費 | |||
8208 | 事務用品費 | |||
8209 | 消耗工具費 | |||
8210 | 車両費 | |||
8230 | 機械等経費 | |||
8211 | 修繕費 | |||
8231 | 補修費 | |||
8212 | 水道光熱費 | |||
8213 | 新聞図書費 | |||
8214 | 諸会費 | |||
8215 | 減価償却費 | |||
8216 | 地代家賃 | |||
8217 | 賃借料 | |||
8218 | 租税公課 | |||
8219 | 支払保険料 | |||
8220 | 支払報酬 | |||
8221 | 寄付金 | |||
8222 | 研究開発費 | |||
8223 | 保管料 | |||
8224 | 特許使用料 | |||
8225 | リース料(製) | |||
8226 | 棚卸消耗損 | |||
8227 | 雑費 | |||
仕掛品 | 8301 | 期首仕掛品棚卸高 | ||
8302 | 期首半製品棚卸高 | |||
8303 | 期中棚卸増減 | |||
8304 | 期末仕掛品棚卸高 | |||
8305 | 期末半製品棚卸高 | |||
8306 | 他勘定振替 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 現金 | 現金 | |
1112 | 当座預金 | |||
1113 | 普通預金 | |||
1114 | 定期預金 | |||
1126 | その他の当座資産 | |||
売上債権 | 1121 | 受取手形 | ||
1122 | 売掛金 | |||
有価証券 | 1125 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 1131 | 商品 | ||
1132 | 製品 | |||
1133 | 半製品 | |||
1134 | 原材料 | |||
1135 | 仕掛品 | |||
1136 | 貯蔵品 | |||
他流動資産 | 1151 | 前渡金 | ||
1408 | 前払費用 | |||
1152 | 前払費用 | |||
1153 | 短期貸付金 | |||
1154 | 未収入金 | |||
1155 | 立替金 | |||
1406 | 預け金 | |||
1156 | 仮払金 | |||
1164 | 仮払消費税 | |||
1158 | 不渡手形 | |||
1159 | その他の流動資産 | |||
1171 | 貸倒引当金(他) | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 1211 | 建物 | |
1212 | 構築物 | |||
1213 | 機械装置 | |||
1214 | 船舶 | |||
1215 | 車両・運搬具 | |||
1216 | 工具・器具・備品 | |||
1221 | 土地 | |||
1222 | 建設仮勘定 | |||
1224 | 他有形固定資産 | |||
1225 | 減価償却累計額 | |||
2222 | 諸口 | |||
無形固定資産 | 1231 | 営業権 | ||
1233 | 借地権 | |||
1236 | 電話加入権 | |||
1237 | ソフトウェア | |||
投資その他の資産 | 1251 | 出資金 | ||
1252 | 投資有価証券 | |||
1255 | 敷金 | |||
1256 | 長期貸付金 | |||
1257 | 長期前払費用 | |||
1259 | 貸倒引当金(投) | |||
繰延資産 | 1311 | 創業費 | ||
流動負債 | 仕入債務 | 2111 | 支払手形 | |
2112 | 買掛金 | |||
他流動負債 | 2113 | 短期借入金 | ||
2135 | 1年内返済借入金 | |||
2114 | 未払金 | |||
2125 | 未払法人税等 | |||
2115 | 未払費用 | |||
2116 | 前受金 | |||
2117 | 預り金 | |||
2118 | 前受収益 | |||
2119 | 仮受金 | |||
2164 | 仮受消費税 | |||
2122 | 割引手形 | |||
2126 | 賞与引当金 | |||
2129 | その他の流動負債 | |||
固定負債 | 2212 | 長期借入金 | ||
2214 | 退職給付引当金 | |||
2215 | その他の固定負債 | |||
株主資本 | 資本金 | 3111 | 資本金 | |
資本剰余金 | 資本準備金 | 3211 | 資本準備金 | |
利益剰余金 | 利益準備金 | 3212 | 利益準備金 | |
その他利益剰余金 | 3312 | 積立金 | ||
3311 | 別途積立金 | |||
3313 | 繰越利益剰余金 | |||
9211 | 前期繰越損益 | |||
9311 | 積立金目的取崩額 | |||
9411 | 中間配当金 | |||
9511 | 利益準備金積立額 | |||
売上高 | 4111 | 売上高1 | ||
4112 | 売上高2 | |||
4113 | 売上高3 | |||
4114 | 収入 | |||
4115 | 売上値引・戻り高 | |||
売上原価 | 5111 | 期首棚卸高 | ||
5211 | 商品仕入高 | |||
5213 | 仕入値引・戻し高 | |||
5311 | 期末棚卸高 | |||
5312 | 他勘定振替高 | |||
販売管理費 | 6111 | 販売員給与 | ||
6112 | 販売員旅費 | |||
6113 | 広告宣伝費 | |||
6114 | 容器包装費 | |||
6115 | 発送配達費 | |||
6117 | その他の販売費 | |||
6211 | 役員報酬 | |||
6212 | 事務員給与 | |||
6213 | 従業員賞与 | |||
6214 | 減価償却費 | |||
6215 | 地代家賃 | |||
6216 | 修繕費 | |||
6217 | 事務用消耗品費 | |||
6218 | 通信交通費 | |||
6219 | 水道光熱費 | |||
6221 | 租税公課 | |||
6222 | 寄付金 | |||
6223 | 接待交際費 | |||
6224 | 保険料 | |||
6225 | 備品・消耗品費 | |||
6226 | 厚生費 | |||
6227 | 管理諸費 | |||
6231 | 雑費 | |||
営業外損益 | 営業外収益 | 7111 | 受取利息割引料 | |
7114 | 受取配当金 | |||
7118 | 雑収入 | |||
営業外費用 | 7511 | 支払利息割引料 | ||
7514 | 貸倒償却 | |||
7515 | 繰延資産償却 | |||
7519 | 雑損失 | |||
特別損益 | 特別利益 | 8114 | 前期損益修正益 | |
特別損失 | 8214 | 前期損益修正損 | ||
法人税等 | 8311 | 法人税及び住民税 | ||
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 5411 | 期首材料棚卸高 |
5412 | 材料仕入高 | |||
5413 | 期末材料棚卸高 | |||
労務費 | 5431 | 賃金 | ||
5432 | 賞与 | |||
5433 | 雑給 | |||
5434 | 法定福利費 | |||
5435 | 厚生費 | |||
5438 | 退職金 | |||
製造経費 | 5441 | 外注加工費 | ||
5451 | 動力費 | |||
5452 | ガス代 | |||
5453 | 水道料 | |||
5454 | 運賃 | |||
5455 | 減価償却費 | |||
5456 | 修繕費 | |||
5457 | 租税公課 | |||
5458 | 賃借料 | |||
5459 | 保険料 | |||
5461 | 消耗品費 | |||
5462 | 旅費 | |||
5463 | 交通費 | |||
5464 | 通信費 | |||
5467 | 雑費 | |||
仕掛品 | 5471 | 期首仕掛品棚卸 | ||
5472 | 期末仕掛品棚卸 | |||
5473 | 他勘定振替 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 1111 | 現金 | |
1112 | 当座預金 | |||
1113 | 普通預金 | |||
1114 | 定期預金 | |||
1115 | 定期積金 | |||
売上債権 | 1121 | 受取手形 | ||
1122 | 割引手形 | |||
1123 | 裏書手形 | |||
1124 | 手持手形 | |||
1131 | 売掛金 | |||
有価証券 | 1141 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 1211 | 商品 | ||
1212 | 製品 | |||
1213 | 仕掛品 | |||
1214 | 原材料 | |||
1215 | 貯蔵品 | |||
他流動資産 | 1311 | 前渡金 | ||
1312 | 前払費用 | |||
1313 | 短期貸付金 | |||
1314 | 未収入金 | |||
1315 | 立替金 | |||
1316 | 仮払金 | |||
1317 | 仮払消費税等 | |||
1391 | 不渡手形 | |||
1392 | 貸倒引当金 | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 2111 | 建物 | |
2112 | 建物付属設備 | |||
2113 | 構築物 | |||
2114 | 機械装置 | |||
2115 | 車両運搬具 | |||
2116 | 工具器具備品 | |||
2131 | 土地 | |||
2132 | 一括償却資産 | |||
2139 | 建設仮勘定 | |||
2151 | 減価償却累計額 | |||
2222 | 諸口 | |||
無形固定資産 | 2211 | 電話加入権 | ||
2212 | 借地権 | |||
2213 | ソフトウェア | |||
投資その他の資産 | 2311 | 出資金 | ||
2312 | 投資有価証券 | |||
2313 | 保証金 | |||
2314 | 保険積立金 | |||
2315 | 長期貸付金 | |||
2316 | 敷金 | |||
2317 | 長期前払費用 | |||
2318 | 保障積立金 | |||
2319 | 役員保険積立金 | |||
2331 | 貸倒引当金 | |||
繰延資産 | 3111 | 創立費 | ||
3112 | 開業費 | |||
流動負債 | 仕入債務 | 4111 | 支払手形 | |
4121 | 買掛金 | |||
他流動負債 | 4131 | 短期借入金 | ||
4141 | 未払金 | |||
4142 | 未払費用 | |||
4140 | 未払配当金 | |||
4144 | 未払奨励金 | |||
4151 | 前受金 | |||
4152 | 預り金 | |||
4153 | 仮受金 | |||
4159 | 仮受消費税等 | |||
4161 | 未払消費税等 | |||
4162 | 未払法人税等 | |||
4171 | 賞与引当金 | |||
固定負債 | 4211 | 長期借入金 | ||
4231 | 退職給与引当金 | |||
株主資本 | 資本金 | 5111 | 資本金 | |
5151 | 新株払込金 | |||
資本剰余金 | 資本準備金 | 5211 | 資本準備金 | |
5251 | 資本・準備金減少 | |||
5252 | 自己株式処分差益 | |||
利益剰余金 | 利益準備金 | 5311 | 利益準備金 | |
その他利益剰余金 | 5312 | 別途積立金 | ||
5700 | 繰越利益 | |||
9211 | 前期繰越損益 | |||
9212 | 積立金取崩額 | |||
9221 | 中間配当額 | |||
9222 | 利益準備金積立 | |||
自己株式 | 5611 | 自己株式 | ||
自己株式申込証拠金 | 5511 | 自己株式払込金 | ||
評価・換算差額等 | 他有証評価差額金 | 5411 | 株式等評価差額金 | |
新株予約権 | 3200 | 新株予約権 | ||
売上高 | 6111 | 売上高 | ||
6112 | 代理店手数料 | |||
6121 | 売上値引戻り高 | |||
売上原価 | 6201 | 期首商品棚卸高 | ||
6202 | 期首製品棚卸高 | |||
6211 | 商品仕入高 | |||
6221 | 仕入値引戻し高 | |||
6231 | 期末商品棚卸高 | |||
6232 | 期末製品棚卸高 | |||
6233 | 他勘定振替高 | |||
販売管理費 | 6411 | 役員報酬 | ||
6412 | 従業員給与 | |||
6413 | 雑給 | |||
6414 | 賞与 | |||
6415 | 退職金 | |||
6416 | 法定福利費 | |||
6417 | 福利厚生費 | |||
6431 | 旅費交通費 | |||
6432 | 運賃梱包費 | |||
6433 | 販売促進費 | |||
6434 | 車両経費 | |||
6435 | 通信費 | |||
6436 | 接待交際費 | |||
6437 | 広告宣伝費 | |||
6438 | 事務用消耗品費 | |||
6439 | 消耗品費 | |||
6441 | 地代家賃 | |||
6442 | 賃借料 | |||
6443 | 保険料 | |||
6444 | 水道光熱費 | |||
6445 | 修繕費 | |||
6446 | 支払手数料 | |||
6447 | 諸会費 | |||
6448 | 会議費 | |||
6449 | 寄付金 | |||
6451 | 租税公課 | |||
6461 | 減価償却費 | |||
6471 | 管理諸費 | |||
6489 | 雑費 | |||
営業外損益 | 営業外収益 | 7111 | 受取利息割引料 | |
7112 | 受取配当金 | |||
7113 | 仕入割引 | |||
7114 | 有価証券売却益 | |||
7115 | 雑収入 | |||
営業外費用 | 7211 | 支払利息 | ||
7212 | 手形売却損 | |||
7213 | 割引料 | |||
7214 | 繰延資産償却 | |||
7215 | 雑損失 | |||
特別損益 | 特別利益 | 8111 | 固定資産売却益 | |
8112 | 投資証券売却益 | |||
8113 | 貸倒引当金戻入 | |||
8114 | 前期損益修正益 | |||
8115 | 他特別収益 | |||
特別損失 | 8211 | 固定資産売却損 | ||
8212 | 固定資産除却損 | |||
8213 | 投資証券売却損 | |||
8214 | 前期損益修正損 | |||
8215 | 他特別損失 | |||
法人税等 | 9112 | 法人住民事業税等 | ||
9113 | 法人税等調整額 | |||
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 6311 | 期首材料棚卸高 |
6315 | 材料仕入高 | |||
6319 | 材料値引戻し高 | |||
6321 | 期末材料棚卸高 | |||
6322 | 他材料費 | |||
労務費 | 6331 | 賃金 | ||
6332 | 賞与 | |||
6333 | 雑給 | |||
6334 | 法定福利費 | |||
6335 | 厚生費 | |||
6336 | 退職金 | |||
製造経費 | 6351 | 外注加工費 | ||
6361 | 電力費 | |||
6362 | ガス代 | |||
6363 | 水道料 | |||
6364 | 運賃 | |||
6365 | 減価償却費 | |||
6366 | 修繕費 | |||
6367 | 租税公課 | |||
6368 | 賃借料 | |||
6369 | 保険料 | |||
6371 | 消耗品費 | |||
6372 | 旅費 | |||
6373 | 通信交通費 | |||
6374 | 車両経費 | |||
6375 | 接待交際費 | |||
6388 | 雑費 | |||
仕掛品 | 6391 | 期首仕掛品棚卸高 | ||
6392 | 期末仕掛品棚卸高 | |||
6393 | 期中棚卸増減 | |||
6394 | 他勘定振替 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 100 | 現金 | |
101 | 小口現金 | |||
110 | 当座預金 | |||
115 | 普通預金 | |||
120 | 通知預金 | |||
124 | 定期預金 | |||
128 | 定期積立金 | |||
129 | 別段預金 | |||
130 | 郵便貯金 | |||
131 | 他当座資産 | |||
売上債権 | 140 | 受取手形 | ||
141 | 不渡手形 | |||
142 | 売掛金 | |||
149 | 貸倒引当金(売) | |||
有価証券 | 150 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 160 | 商品 | ||
161 | 製品 | |||
166 | 副産物作業くず | |||
162 | 半製品 | |||
163 | 仕掛品 | |||
164 | 原材料 | |||
165 | 貯蔵品 | |||
他流動資産 | 170 | 前渡金 | ||
171 | 立替金 | |||
172 | 未収入金 | |||
173 | 短期貸付金 | |||
177 | 預け金 | |||
174 | 未収収益 | |||
175 | 前払費用 | |||
176 | 仮払金 | |||
180 | 仮払消費税 | |||
190 | 繰延税金資産(流) | |||
199 | 貸倒引当金(他) | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 200 | 建物 | |
201 | 附属設備 | |||
202 | 構築物 | |||
203 | 機械装置 | |||
204 | 車両運搬具 | |||
205 | 工具器具備品 | |||
210 | 土地 | |||
211 | 建設仮勘定 | |||
208 | 一括償却資産 | |||
209 | 減価償却累計額 | |||
0 | 諸口 | |||
1 | 未確定勘定 | |||
無形固定資産 | 225 | ソフトウェア | ||
220 | 電話加入権 | |||
221 | 施設利用権 | |||
222 | 工業所有権 | |||
223 | 営業権 | |||
224 | 借地権 | |||
投資その他の資産 | 240 | 投資有価証券 | ||
249 | 関係会社株式 | |||
241 | 出資金 | |||
250 | 関係会社出資金 | |||
242 | 敷金 | |||
243 | 差入保証金 | |||
244 | 長期貸付金 | |||
245 | 長期固定性預金 | |||
246 | 長期滞留債権 | |||
247 | 長期前払費用 | |||
248 | 繰延税金資産(固) | |||
252 | 貸倒引当金(投) | |||
繰延資産 | 260 | 創立費 | ||
261 | 開業費 | |||
262 | 開発費 | |||
263 | 試験研究費 | |||
流動負債 | 仕入債務 | 400 | 支払手形 | |
405 | 買掛金 | |||
他流動負債 | 406 | 設備支払手形 | ||
410 | 短期借入金 | |||
420 | 未払金 | |||
421 | 未払配当金 | |||
422 | 未払役員賞与 | |||
423 | 未払法人税等 | |||
424 | 未払事業税等 | |||
425 | 未払消費税等 | |||
426 | 未払費用 | |||
430 | 前受金 | |||
427 | 預り金 | |||
431 | 前受収益 | |||
428 | 仮受金 | |||
429 | 預り保証金 | |||
432 | 割引手形 | |||
435 | 前受収益 | |||
440 | 仮受消費税 | |||
450 | 繰延税金負債(流) | |||
固定負債 | 470 | 長期借入金 | ||
475 | 長期未払金 | |||
476 | 繰延税金負債(固) | |||
490 | 退職給付引当金 | |||
株主資本 | 資本金 | 500 | 資本金 | |
新株式申込証拠金 | 510 | 新株式申込証拠金 | ||
資本剰余金 | 資本準備金 | 520 | 資本準備金 | |
その他資本剰余金 | 525 | 資本金及び準備金減少差益 | ||
526 | 自己株処分差益 | |||
利益剰余金 | 利益準備金 | 530 | 利益準備金 | |
その他利益剰余金 | 540 | 繰越利益 | ||
自己株式 | 550 | 自己株式 | ||
自己株式申込証拠金 | 560 | 自己株式申込証拠金 | ||
評価・換算差額等 | 他有証評価差額金 | 570 | その他有価証券評価差額金 | |
繰延ヘッジ損益 | 575 | 繰延ヘッジ損益 | ||
土地再評価差額金 | 580 | 土地再評価差額金 | ||
新株予約権 | 590 | 新株予約権 | ||
売上高 | 700 | 売上高 | ||
707 | 売上値引高 | |||
708 | 売上戻り高 | |||
709 | 売上割戻し高 | |||
710 | 役務収益 | |||
売上原価 | 720 | 期首商品棚卸高 | ||
725 | 仕入高 | |||
729 | 仕入値引高 | |||
730 | 仕入戻し高 | |||
731 | 仕入割戻し高 | |||
739 | 他勘定振替高(商) | |||
737 | 期末商品棚卸高 | |||
721 | 他勘定振替高(商) | |||
736 | 期末製品棚卸高 | |||
738 | 期末製品棚卸高 | |||
販売管理費 | 740 | 役員報酬 | ||
790 | 役員賞与 | |||
741 | 給料手当 | |||
742 | 賞与 | |||
743 | 退職金 | |||
744 | 雑給 | |||
745 | 法定福利費 | |||
746 | 福利厚生費 | |||
747 | 退職給付繰入額 | |||
749 | 採用教育費 | |||
750 | 外注費 | |||
751 | 荷造発送費 | |||
752 | 広告宣伝費 | |||
753 | 交際費 | |||
754 | 会議費 | |||
755 | 旅費交通費 | |||
756 | 通信費 | |||
757 | 販売手数料 | |||
758 | 販売促進費 | |||
760 | 消耗品費 | |||
761 | 事務用品費 | |||
762 | 修繕費 | |||
763 | 水道光熱費 | |||
764 | 新聞図書費 | |||
765 | 諸会費 | |||
766 | 支払手数料 | |||
770 | 保険料 | |||
771 | 支払報酬料 | |||
767 | 車両費 | |||
768 | リース料 | |||
772 | 寄付金 | |||
773 | 研究開発費 | |||
780 | 減価償却費 | |||
781 | 地代家賃 | |||
782 | 賃借料 | |||
783 | 租税公課 | |||
784 | 長期前払費用償却 | |||
785 | 繰延資産償却(販) | |||
786 | 貸倒損失(販) | |||
787 | 貸倒繰入額(販) | |||
789 | 雑費 | |||
営業外損益 | 営業外収益 | 800 | 受取利息 | |
801 | 受取配当金 | |||
802 | 仕入割引 | |||
803 | 有価証券売却益 | |||
816 | 雑収入 | |||
営業外費用 | 830 | 支払利息 | ||
831 | 割引料 | |||
832 | 貸倒損失(外) | |||
837 | 手形売却損 | |||
833 | 売上割引 | |||
834 | 有価証券評価損 | |||
835 | 繰延資産償却(外) | |||
836 | 貸倒繰入額(外) | |||
846 | 雑損失 | |||
特別損益 | 特別利益 | 900 | 固定資産売却益 | |
901 | 投資有価証券売却益 | |||
902 | 貸倒引当金戻入 | |||
913 | 前期損益修正益 | |||
特別損失 | 920 | 固定資産売却損 | ||
921 | 固定資産除却損 | |||
922 | 投資有価証券売却損 | |||
933 | 前期損益修正損 | |||
法人税等 | 980 | 法人税等 | ||
981 | 法人税等調整額 | |||
982 | 法人税・住民税及び事業税 | |||
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 600 | [製]期首材料棚卸高 |
610 | [製]材料仕入高 | |||
616 | [製]仕入値引高 | |||
617 | [製]仕入戻し高 | |||
618 | [製]仕入割戻し高 | |||
619 | ||||
労務費 | 620 | [製]役員報酬 | ||
621 | [製]給料手当 | |||
622 | [製]賞与 | |||
623 | [製]退職金 | |||
625 | [製]雑給 | |||
626 | [製]法定福利費 | |||
627 | [製]福利厚生費 | |||
629 | [製]退職繰入額 | |||
製造経費 | 640 | [製]外注加工費 | ||
641 | [製]動力費 | |||
642 | [製]荷造運賃 | |||
644 | [製]会議費 | |||
645 | [製]旅費交通費 | |||
646 | [製]通信費 | |||
650 | [製]消耗品費 | |||
651 | [製]事務用品費 | |||
652 | [製]消耗工具費 | |||
653 | [製]車両費 | |||
654 | [製]修繕費 | |||
655 | [製]水道光熱費 | |||
656 | [製]新聞図書費 | |||
657 | [製]諸会費 | |||
660 | [製]減価償却費 | |||
661 | [製]地代家賃 | |||
662 | [製]賃借料 | |||
663 | [製]租税公課 | |||
670 | [製]保険料 | |||
671 | [製]支払報酬料 | |||
672 | [製]寄付金 | |||
673 | [製]研究開発費 | |||
674 | [製]保管料 | |||
675 | [製]特許使用料 | |||
676 | [製]棚卸減耗損 | |||
677 | [製]雑費 | |||
仕掛品 | 680 | [製]期首仕掛品 | ||
681 | [製]期首半製品 | |||
690 | [製]期末仕掛品 | |||
691 | [製]期末半製品 | |||
692 | [製]他勘定振替高 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 現金 | 111 | 現金 |
112 | 小口現金 | |||
預金 | 121 | 当座預金 | ||
122 | 当座預金1 | |||
123 | 当座預金2 | |||
124 | 当座預金3 | |||
131 | 普通預金 | |||
132 | 普通預金1 | |||
133 | 普通預金2 | |||
134 | 通知預金 | |||
141 | 定期預金 | |||
142 | 積立預金 | |||
143 | 固定預金1 | |||
144 | 固定預金2 | |||
営業債権 | 151 | 受取手形 | ||
155 | 不渡手形 | |||
152 | 売掛金 | |||
153 | 営業債権1 | |||
154 | 営業債権2 | |||
162 | 貸倒引当金(営) | |||
有価証券 | 164 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 171 | 商品 | ||
172 | 製品 | |||
173 | 半製品 | |||
177 | 貯蔵品 | |||
175 | 仕掛品 | |||
176 | 棚卸資産 | |||
他流動資産 | 181 | 前渡金 | ||
191 | 立替金 | |||
182 | 短期貸付金 | |||
183 | 仮払金 | |||
184 | 前払費用 | |||
194 | 繰延税金資産 | |||
195 | 未収収益 | |||
185 | 未収入金 | |||
186 | 流動資産 | |||
187 | 流動資産 | |||
188 | 現金過不足 | |||
196 | 短期営業外受取手形 | |||
197 | 貸倒引当金 | |||
189 | 仮払消費税 | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 211 | 建物 | |
212 | 建物付属設備 | |||
213 | 構築物 | |||
214 | 機械装置 | |||
215 | 車両運搬具 | |||
216 | 工具器具備品 | |||
217 | リース資産 | |||
218 | 有形固定資産 | |||
219 | 一括償却資産 | |||
221 | 土地 | |||
222 | 建設仮勘定 | |||
251 | 減価償却累計額 | |||
252 | 減価償却累計額1 | |||
253 | 減価償却累計額2 | |||
254 | 減価償却累計額3 | |||
255 | 減価償却累計額4 | |||
256 | 減価償却累計額5 | |||
257 | 減価償却累計額6 | |||
258 | 減価償却累計額7 | |||
000 | 諸口 | |||
001 | 科目未決定 | |||
無形固定資産 | 264 | のれん | ||
261 | 借地権 | |||
265 | ソフトウェア | |||
266 | 施設利用権 | |||
262 | 電話加入権 | |||
263 | リース資産 | |||
投資その他の資産 | 271 | 投資有価証券 | ||
272 | 出資金 | |||
273 | 長期貸付金 | |||
274 | 差入保証金 | |||
275 | 敷金 | |||
276 | 保険積立金 | |||
277 | 投資等1 | |||
278 | 投資等2 | |||
279 | 長期前払費用 | |||
282 | 長期営業外受取手形 | |||
283 | 長期繰延税金資産 | |||
284 | 貸倒引当金(投) | |||
繰延資産 | 291 | 繰延資産 | ||
292 | 繰延資産1 | |||
293 | 繰延資産2 | |||
294 | 繰延資産3 | |||
295 | 繰延資産4 | |||
流動負債 | 311 | 支払手形 | ||
312 | 買掛金 | |||
313 | 短期借入金 | |||
314 | 未払金 | |||
331 | 未払配当金 | |||
332 | 未払役員賞与 | |||
315 | 未払費用 | |||
316 | 未払法人税等 | |||
333 | 未払消費税等 | |||
329 | 繰延税金負債 | |||
317 | 前受金 | |||
318 | 預り金 | |||
319 | 仮受金 | |||
321 | 割引手形 | |||
334 | 裏書手形 | |||
322 | リース債務 | |||
323 | 流動負債1 | |||
325 | 流動負債2 | |||
327 | 流動負債3 | |||
328 | 流動負債4 | |||
335 | 短期営業外支払手形 | |||
324 | 仮受消費税 | |||
326 | 賞与引当金 | |||
336 | 資産除去債務 | |||
固定負債 | 361 | 長期借入金 | ||
362 | 受入保証金 | |||
363 | 長期預り金 | |||
364 | リース債務 | |||
368 | 長期営業外支払手形 | |||
369 | 長期繰延税金負債 | |||
365 | 退職給与引当金 | |||
366 | 退職給付引当金 | |||
376 | 資産除去債務 | |||
375 | 負ののれん | |||
371 | 固定負債1 | |||
372 | 固定負債2 | |||
373 | 固定負債3 | |||
374 | 固定負債4 | |||
株主資本 | 資本金 | 411 | 資本金 | |
新株式申込証拠金 | 412 | 新株申込証拠金 | ||
本支店勘定 | 421 | 本支店勘定 | ||
資本剰余金 | 資本準備金 | 431 | 資本準備金 | |
その他資本剰余金 | 427 | 資本準備金減少差益 | ||
428 | 自己株式処分差益 | |||
429 | 資本準備金減少額 | |||
433 | 資本剰余金 | |||
利益剰余金 | 利益準備金 | 432 | 利益準備金 | |
その他利益剰余金 | 434 | 特別償却準備金 | ||
435 | 海外投資等損失準備金 | |||
436 | 公害防止準備金 | |||
437 | 減債積立金 | |||
438 | 中間配当積立金 | |||
439 | 配当平均積立金 | |||
441 | 別途積立金 | |||
442 | 利益剰余金1 | |||
443 | 利益剰余金2 | |||
444 | 利益剰余金3 | |||
445 | 利益剰余金4 | |||
446 | 利益剰余金5 | |||
451 | 繰越利益剰余金 | |||
自己株式 | 457 | 自己株式 | ||
自己株式申込証拠金 | 461 | 自己株式申込証拠金 | ||
評価・換算差額等 | 他有証評価差額金 | 471 | その他有価証券評価差額金 | |
繰延ヘッジ損益 | 472 | 繰延ヘッジ損益 | ||
土地再評価差額金 | 473 | 土地再評価差額金 | ||
新株予約権 | 481 | 新株予約権 | ||
売上高 | 612 | 売上高 | ||
613 | 売上高 | |||
614 | 売上高 | |||
615 | 内部売上高 | |||
618 | 売上値引戻り高 | |||
619 | 売上割戻 | |||
売上原価 | 機種棚卸高 | 711 | 期首商品棚卸高 | |
仕入高 | 712 | 仕入高 | ||
713 | 仕入高 | |||
714 | 仕入高 | |||
715 | 内部仕入高 | |||
718 | 仕入値引戻し高 | |||
717 | 仕入割戻 | |||
他勘定振替高 | 720 | 他勘定振替高 | ||
期末棚卸高 | 719 | 期末棚卸高 | ||
販売管理費 | 831 | 役員報酬 | ||
832 | 給与手当 | |||
833 | 雑給 | |||
834 | 賞与 | |||
872 | 賞与引当繰入額 | |||
873 | 退職金 | |||
874 | 退職給与引当金繰入額 | |||
875 | 退職給付費用 | |||
835 | 人件費 | |||
838 | 人件費 | |||
839 | 人件費 | |||
836 | 法定福利費 | |||
837 | 福利厚生費 | |||
841 | 外注費 | |||
842 | 旅費交通費 | |||
843 | 通信費 | |||
844 | 交際費 | |||
876 | 寄付金 | |||
877 | 会議費 | |||
845 | 減価償却費 | |||
846 | 賃借料 | |||
878 | 地代家賃 | |||
879 | リース料 | |||
847 | 保険料 | |||
848 | 修繕費 | |||
849 | 水道光熱費 | |||
851 | 燃料費 | |||
852 | 消耗品費 | |||
853 | 租税公課 | |||
854 | 運賃 | |||
855 | 荷造包装費 | |||
856 | 事務用品費 | |||
857 | 広告宣伝費 | |||
858 | 支払手数料 | |||
859 | 諸会費 | |||
861 | 新聞図書費 | |||
862 | 貸倒引当金繰入額 | |||
881 | 貸倒損失 | |||
863 | 販売管理費 | |||
864 | 販売管理費 | |||
865 | 販売管理費 | |||
866 | 販売管理費 | |||
867 | 販売管理費 | |||
868 | 販売管理費 | |||
871 | 販売管理費 | |||
889 | のれん償却 | |||
869 | 雑費 | |||
営業外損益 | 営業外収益 | 911 | 受取利息 | |
912 | 受取配当金 | |||
918 | 有価証券売却益 | |||
919 | 仕入割引 | |||
913 | 営業外収益 | |||
915 | 営業外収益 | |||
916 | 営業外収益 | |||
917 | 営業外収益 | |||
949 | のれん償却 | |||
914 | 雑収入 | |||
営業外費用 | 921 | 支払利息 | ||
928 | 有価証券売却損 | |||
929 | 売上割引 | |||
922 | 営業外費用1 | |||
923 | 営業外費用2 | |||
925 | 営業外費用3 | |||
926 | 営業外費用4 | |||
927 | 手形売却損 | |||
924 | 雑損失 | |||
貸倒引当金繰入額 | ||||
特別損益 | 特別利益 | 931 | 固定資産売却益 | |
937 | 投資有価証券売却益 | |||
932 | 貸倒引当金戻入益 | |||
933 | 特別利益1 | |||
934 | 特別利益2 | |||
935 | 特別利益3 | |||
936 | 特別利益4 | |||
特別損失 | 941 | 固定資産売却損 | ||
947 | 固定資産除却損 | |||
948 | 投資証券売却損 | |||
942 | 特別損失1 | |||
943 | 特別損失2 | |||
944 | 特別損失3 | |||
945 | 特別損失4 | |||
946 | 特別損失5 | |||
法人税等 | 951 | 法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等更生決定 | 972 | 法人税等更生又は決定税額 | ||
法人税等調整額 | 974 | 法人税等調整額 | ||
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 721 | 期首材料棚卸高 |
722 | 主要材料費 | |||
723 | 補助材料費 | |||
724 | 材料仕入値引戻し高 | |||
727 | 材料仕入割戻高 | |||
725 | 期末材料棚卸高 | |||
労務費 | 732 | 賃金給料 | ||
733 | 雑給 | |||
728 | 賞与 | |||
729 | 賞与引当金繰入額 | |||
730 | 退職金 | |||
731 | 退職給与引当金繰入額 | |||
738 | 退職給付費用 | |||
734 | 労務費 | |||
735 | 労務費 | |||
736 | 労務費 | |||
737 | 労務費 | |||
739 | 法定福利費 | |||
740 | 福利厚生費 | |||
外注加工費 | 741 | 外注加工費 | ||
製造経費 | 742 | 旅費交通費 | ||
743 | 通信費 | |||
744 | 交際費 | |||
750 | 寄附金 | |||
760 | 会議費 | |||
745 | 減価償却費 | |||
746 | 賃借料 | |||
764 | 地代家賃 | |||
765 | リース料 | |||
747 | 保険料 | |||
748 | 修繕費 | |||
749 | 水道光熱費 | |||
751 | 電力費 | |||
752 | 消耗品費 | |||
753 | 租税公課 | |||
754 | 運賃 | |||
766 | 車両費 | |||
767 | 燃料費 | |||
768 | 保管料 | |||
755 | 経費 | |||
756 | 経費 | |||
757 | 経費 | |||
758 | 経費 | |||
759 | 経費 | |||
761 | 経費 | |||
762 | 経費 | |||
763 | 経費 | |||
769 | 経費 | |||
期首仕掛品棚卸高 | 771 | 期首仕掛品棚卸高 | ||
期末仕掛品棚卸高 | 772 | 期末仕掛品棚卸高 | ||
他勘定振替高 | 770 | 他勘定振替 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 現金 | 100 | 現金 |
101 | 小口現金 | |||
1001 | 現金3 | |||
1002 | 現金41 | |||
1003 | 現金5 | |||
1004 | 現金6 | |||
1005 | 現金7 | |||
1006 | 現金81 | |||
1007 | 現金9 | |||
1008 | 現金10 | |||
110 | 当座預金 | |||
111 | 当座預金2 | |||
112 | 当座預金3 | |||
1009 | 当座預金5 | |||
1010 | 当座預金6 | |||
1011 | 当座預金7 | |||
1012 | 当座預金8 | |||
1013 | 当座預金9 | |||
1014 | 当座預金10 | |||
1015 | 当座預金11 | |||
1016 | 当座預金12 | |||
1017 | 当座預金13 | |||
1018 | 当座預金14 | |||
1019 | 当座預金15 | |||
1020 | 当座預金16 | |||
1021 | 当座預金17 | |||
1022 | 当座預金18 | |||
1023 | 当座預金19 | |||
1024 | 当座預金20 | |||
114 | 普通預金 | |||
115 | 普通預金2 | |||
116 | 普通預金3 | |||
117 | 普通預金4 | |||
118 | 普通預金5 | |||
1025 | 普通預金6 | |||
1026 | 普通預金7 | |||
1027 | 普通預金8 | |||
1028 | 普通預金9 | |||
1029 | 普通預金10 | |||
1030 | 普通預金11 | |||
1031 | 普通預金12 | |||
1032 | 普通預金13 | |||
1033 | 普通預金14 | |||
1034 | 普通預金15 | |||
1035 | 普通預金16 | |||
1036 | 普通預金17 | |||
1037 | 普通預金18 | |||
1038 | 普通預金19 | |||
1039 | 郵便振替 | |||
119 | 通知預金 | |||
1040 | 通知預金2 | |||
1041 | 通知預金3 | |||
1042 | 通知預金4 | |||
1043 | 通知預金5 | |||
1044 | 通知預金6 | |||
1045 | 通知預金7 | |||
1046 | 通知預金8 | |||
1047 | 通知預金9 | |||
120 | その他流動性預金 | |||
121 | 定期預金 | |||
122 | 定期預金2 | |||
123 | 定期預金3 | |||
124 | 定期預金4 | |||
1048 | 定期預金5 | |||
1049 | 定期預金6 | |||
1050 | 定期預金7 | |||
1051 | 定期預金8 | |||
1052 | 定期預金9 | |||
1053 | 定期預金10 | |||
125 | 定期積金 | |||
126 | 定期積金2 | |||
127 | 定期積金3 | |||
128 | 定期積金4 | |||
1054 | 定期積金5 | |||
1055 | 定期積金6 | |||
1056 | 定期積金7 | |||
1057 | 定期積金8 | |||
1058 | 定期積金9 | |||
1059 | 定期積金10 | |||
129 | その他固定性預金 | |||
1060 | その他固定性預金2 | |||
1061 | その他固定性預金3 | |||
1062 | その他固定性預金4 | |||
1063 | その他固定性預金5 | |||
売上債権 | 130 | 受取手形 | ||
159 | 不渡手形 | |||
1064 | 受取手形割引高 | |||
131 | 売掛金 | |||
1065 | 売掛金2 | |||
1066 | 売掛金3 | |||
1067 | 売掛金4 | |||
1068 | 売掛金5 | |||
1069 | 売掛金6 | |||
1070 | 売掛金7 | |||
1071 | 売掛金8 | |||
1072 | 売掛金9 | |||
1073 | 売掛金10 | |||
有価証券 | 132 | 有価証券 | ||
133 | 当座資産 | |||
1079 | 当座資産2 | |||
1080 | 当座資産3 | |||
棚卸資産 | 140 | 商品 | ||
141 | 製品 | |||
142 | 原材料 | |||
143 | 半製品・仕掛品 | |||
1081 | 未成工事支出金 | |||
1083 | 未成工事(未成振替) | |||
144 | 貯蔵品 | |||
145 | 補助材料 | |||
1084 | 棚卸資産 | |||
1085 | 棚卸資産2 | |||
1086 | 棚卸資産3 | |||
1087 | 棚卸資産4 | |||
他流動資産 | 150 | 前渡金 | ||
151 | 短期貸付金 | |||
1088 | 短期貸付金2 | |||
1089 | 短期貸付金3 | |||
1090 | 短期貸付金4 | |||
1091 | 短期貸付金5 | |||
1092 | 短期貸付金6 | |||
1093 | 短期貸付金7 | |||
1094 | 短期貸付金8 | |||
1095 | 短期貸付金9 | |||
1096 | 短期貸付金10 | |||
152 | 立替金 | |||
1097 | 立替金2 | |||
1098 | 立替金3 | |||
153 | 未収入金 | |||
1099 | 未収入金2 | |||
1100 | 未収入金3 | |||
1101 | 未収入金4 | |||
1102 | 未収入金5 | |||
1103 | 未収入金6 | |||
1104 | 未収入金7 | |||
1105 | 未収入金8 | |||
1106 | 未収入金9 | |||
1107 | 未収入金10 | |||
154 | 仮払金 | |||
1108 | 仮払金2 | |||
1109 | 仮払金3 | |||
1110 | 仮払金4 | |||
1111 | 仮払金5 | |||
1112 | 仮払金6 | |||
1113 | 仮払金7 | |||
1114 | 仮払金8 | |||
1115 | 仮払金9 | |||
1116 | 仮払金10 | |||
155 | 前払費用 | |||
156 | 流動資産1 | |||
157 | 流動資産2 | |||
158 | 仮払消費税等 | |||
1118 | 流動資産3 | |||
1119 | 流動資産4 | |||
1120 | 流動資産5 | |||
1121 | 流動資産6 | |||
1122 | 流動資産7 | |||
1123 | 流動資産8 | |||
1124 | 流動資産9 | |||
1125 | 流動資産10 | |||
197 | 繰延税金資産 | |||
198 | 債権償却特別勘定 | |||
199 | 貸倒引当金 | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 160 | 建物 | |
161 | 建物付属設備 | |||
162 | 構築物 | |||
163 | 機械装置 | |||
164 | 車両運搬具 | |||
165 | 工具・器具 | |||
219 | 一括償却資産 | |||
166 | 土地 | |||
167 | 建設仮勘定 | |||
168 | 什器・備品 | |||
1126 | 有形固定資産1 | |||
1127 | 有形固定資産2 | |||
1128 | 有形固定資産3 | |||
1129 | 有形固定資産4 | |||
1130 | 有形固定資産5 | |||
1131 | 有形固定資産6 | |||
1132 | 有形固定資産7 | |||
1133 | 有形固定資産8 | |||
1134 | 有形固定資産9 | |||
1135 | 有形固定資産10 | |||
169 | 減価償却累計額 | |||
1136 | 減価償却累計額2 | |||
1137 | 減価償却累計額3 | |||
1138 | 減価償却累計額4 | |||
1139 | 減価償却累計額5 | |||
1140 | 減価償却累計額6 | |||
1141 | 減価償却累計額7 | |||
1142 | 減価償却累計額8 | |||
1143 | 減価償却累計額9 | |||
1144 | 減価償却累計額10 | |||
1145 | 減価償却累計額11 | |||
1146 | 減価償却累計額12 | |||
1147 | 減価償却累計額13 | |||
1148 | 減価償却累計額14 | |||
1149 | 減価償却累計額15 | |||
1150 | 減価償却累計額16 | |||
1151 | 減損損失累計額 | |||
999 | 諸口 | |||
無形固定資産 | 170 | 電話加入権 | ||
171 | 無形固定資産1 | |||
172 | 無形固定資産2 | |||
173 | 無形固定資産3 | |||
1152 | 無形固定資産4 | |||
1153 | 無形固定資産5 | |||
1154 | 借地権 | |||
投資その他の資産 | 180 | 投資有価証券 | ||
181 | 出資金 | |||
182 | 長期貸付金 | |||
1155 | 長期貸付金2 | |||
1156 | 長期貸付金3 | |||
1157 | 長期貸付金4 | |||
1158 | 長期貸付金5 | |||
1159 | 長期貸付金6 | |||
1160 | 長期貸付金7 | |||
1161 | 長期貸付金8 | |||
1162 | 長期貸付金9 | |||
1163 | 長期貸付金10 | |||
183 | 長期前払費用 | |||
184 | 保証金 | |||
185 | 保険積立金 | |||
186 | 取立不能見込額 | |||
187 | 倒産防止共済掛金 | |||
188 | リサイクル預託金 | |||
1164 | 投資等3 | |||
1165 | 投資等4 | |||
189 | 長期繰延税金資産 | |||
190 | 権利金 | |||
繰延資産 | 191 | 繰延資産1 | ||
1166 | 繰延資産2 | |||
1167 | 繰延資産3 | |||
1168 | 繰延資産4 | |||
1169 | 繰延資産5 | |||
1170 | 繰延資産6 | |||
1171 | 繰延資産7 | |||
11 | 事業主貸 | |||
流動負債 | 仕入債務 | 200 | 支払手形 | |
1173 | 設備支払手形 | |||
201 | 買掛金 | |||
1174 | 買掛金2 | |||
1175 | 買掛金3 | |||
1176 | 買掛金4 | |||
1177 | 買掛金5 | |||
1178 | 買掛金6 | |||
1179 | 買掛金7 | |||
1180 | 買掛金8 | |||
1181 | 買掛金9 | |||
1182 | 買掛金10 | |||
他流動負債 | 202 | 短期借入金 | ||
1183 | 短期借入金2 | |||
1184 | 短期借入金3 | |||
1185 | 短期借入金4 | |||
1186 | 短期借入金5 | |||
1187 | 短期借入金6 | |||
1188 | 短期借入金7 | |||
1189 | 短期借入金8 | |||
1190 | 短期借入金9 | |||
203 | 1年以内返済長期借入金 | |||
204 | 未払金 | |||
1193 | 未払金2 | |||
1194 | 未払金3 | |||
1195 | 未払金4 | |||
1196 | 未払金5 | |||
1197 | 未払金6 | |||
1198 | 未払金7 | |||
1199 | 未払金8 | |||
1200 | 未払金9 | |||
1201 | 未払金10 | |||
1191 | 未払配当金 | |||
1192 | 未払役員賞与 | |||
205 | 未払費用 | |||
206 | 前受金 | |||
207 | 仮受金 | |||
208 | 預り金 | |||
209 | 従業員預り金 | |||
1202 | 源泉預り金 | |||
1203 | 社保預り金 | |||
1204 | 住民預り金 | |||
210 | 割引手形 | |||
211 | 裏書手形 | |||
212 | 未払法人税等 | |||
213 | 賞与引当金 | |||
214 | 流動負債1 | |||
215 | 仮受消費税等 | |||
1206 | 流動負債2 | |||
1207 | 流動負債3 | |||
1208 | 流動負債4 | |||
1209 | 流動負債5 | |||
1210 | 流動負債6 | |||
218 | 新株式申込証拠金 | |||
219 | 繰延税金負債 | |||
230 | 引当金1 | |||
231 | 引当金2 | |||
232 | 引当金3 | |||
1223 | 引当金4 | |||
1224 | 引当金5 | |||
1225 | 引当金6 | |||
1226 | 引当金7 | |||
固定負債 | 220 | 長期借入金 | ||
1211 | 長期借入金2 | |||
1212 | 長期借入金3 | |||
1213 | 長期借入金4 | |||
1214 | 長期借入金5 | |||
1215 | 長期借入金6 | |||
1216 | 長期借入金7 | |||
1217 | 長期借入金8 | |||
1218 | 長期借入金9 | |||
1219 | 長期借入金10 | |||
221 | 預り保証金 | |||
222 | 退職給与引当金 | |||
225 | 退職給付引当金 | |||
223 | 固定負債1 | |||
224 | 固定負債2 | |||
1220 | 固定負債3 | |||
1221 | 固定負債4 | |||
1222 | 固定負債5 | |||
226 | 長期繰延税金負債 | |||
234 | 役員賞与引当金 | |||
1227 | 本店勘定 | |||
1228 | 支店勘定 | |||
1241 | 資金複合 | |||
1229 | ※※※不明勘定※※※ | |||
12 | 事業主借 | |||
株主資本 | 資本金 | 300 | 資本金 | |
新株式申込証拠金 | 307 | 新株式払込金 | ||
308 | 新株式申込証拠金 | |||
資本剰余金 | 資本準備金 | 310 | 資本準備金 | |
313 | 資本金等減少差益 | |||
314 | 自己株式処分差益 | |||
311 | 利益準備金 | |||
312 | その他法定準備金 | |||
その他資本剰余金 | 427 | 資本準備金減少差益 | ||
428 | 自己株式処分差益 | |||
429 | 資本準備金減少額 | |||
433 | 資本剰余金 | |||
利益剰余金 | 利益準備金 | 311 | 利益準備金 | |
312 | その他法定準備金 | |||
その他利益剰余金 | 320 | 退職給与積立金 | ||
327 | 退職給付積立金 | |||
321 | 任意積立金1 | |||
322 | 任意積立金2 | |||
323 | 任意積立金3 | |||
324 | 別途積立金 | |||
330 | 繰越利益 | |||
331 | 繰越利益剰余金 | |||
自己株式 | 338 | 自己株式 | ||
自己株式申込証拠金 | 336 | 自己株式払込金 | ||
337 | 自己株式申込証拠金 | |||
評価・換算差額等 | 他有証評価差額金 | 335 | 他有価証券評価差額金 | |
繰延ヘッジ損益 | 3030 | 繰延ヘッジ損益 | ||
土地再評価差額金 | 473 | 土地再評価差額金 | ||
新株予約権 | 3029 | 新株予約権 | ||
3028 | 自己新株予約権 | |||
1230 | その他1 | |||
1231 | その他2 | |||
1232 | その他3 | |||
1233 | その他4 | |||
1234 | その他5 | |||
売上高 | 810 | 商品売上高 | ||
811 | 製品売上高 | |||
812 | 売上高3 | |||
813 | 売上高4 | |||
814 | 売上高5 | |||
2002 | 売上高6 | |||
2003 | 売上高7 | |||
2004 | 売上高8 | |||
2005 | 売上高9 | |||
2006 | 売上高10 | |||
815 | 売上値引・戻り高 | |||
2027 | 売上返品戻り高 | |||
売上原価 | 460 | 期首棚卸高 | ||
461 | 商品仕入高 | |||
462 | 仕入高2 | |||
463 | 仕入高3 | |||
464 | 仕入高4 | |||
2028 | 仕入高5 | |||
2029 | 仕入高6 | |||
2030 | 仕入高7 | |||
2031 | 仕入高8 | |||
2032 | 仕入高9 | |||
2033 | 仕入高10 | |||
465 | 仕入値引・戻り高 | |||
2034 | 仕入戻し高 | |||
466 | 期末棚卸高 | |||
販売管理費 | 500 | 役員報酬 | ||
517 | 役員賞与 | |||
501 | 給料手当 | |||
502 | 賞与 | |||
503 | 退職金 | |||
504 | 法定福利費 | |||
505 | 福利厚生費 | |||
506 | 賞与引当金繰入 | |||
507 | 退職給与引当金繰入 | |||
2103 | 退職給付費用 | |||
2104 | 役員賞与引当金繰入 | |||
508 | 人件費1 | |||
2105 | 人件費2 | |||
2106 | 人件費3 | |||
2107 | 人件費4 | |||
509 | 雑給 | |||
2108 | 販売人件費1 | |||
2109 | 販売人件費2 | |||
2110 | 販売人件費3 | |||
510 | 広告宣伝費 | |||
511 | 運賃 | |||
512 | 販売手数料 | |||
513 | 容器包装費 | |||
514 | 倒産防止共済掛金 | |||
515 | 消費税等 | |||
516 | 地代家賃 | |||
2111 | 販売費4 | |||
2112 | 販売費5 | |||
2113 | 販売費6 | |||
520 | 水道光熱費 | |||
521 | 車輛関連費 | |||
522 | 事務用消耗品費 | |||
523 | 消耗品費 | |||
524 | 賃借料 | |||
525 | 支払保険料 | |||
526 | 修繕費 | |||
527 | 租税公課 | |||
2114 | 損金不算入租税公課 | |||
528 | 減価償却費 | |||
529 | 接待交際費 | |||
530 | 旅費交通費 | |||
531 | 通信費 | |||
532 | 支払手数料 | |||
533 | 会議費 | |||
534 | 諸会費 | |||
535 | 寄付金 | |||
536 | 図書教育費 | |||
537 | 試験研究費 | |||
538 | 貸倒繰入額(販) | |||
2117 | 一般管理費1 | |||
2118 | 一般管理費2 | |||
2119 | 一般管理費3 | |||
2120 | 一般管理費4 | |||
2121 | 一般管理費5 | |||
2122 | 一般管理費6 | |||
2123 | 一般管理費7 | |||
2124 | 一般管理費8 | |||
2125 | 一般管理費9 | |||
2126 | 一般管理費10 | |||
2127 | 一般管理費11 | |||
2128 | 一般管理費12 | |||
2129 | 地代 | |||
2130 | 家賃 | |||
539 | 雑費 | |||
営業外損益 | 営業外収益 | 600 | 受取利息 | |
2131 | 受取利息(源泉なし) | |||
601 | 受取配当金 | |||
602 | 営業外収益 | |||
603 | 営業外収益2 | |||
2132 | 営業外収益3 | |||
2133 | 営業外収益4 | |||
2134 | 営業外収益5 | |||
2135 | 営業外収益6 | |||
2136 | 営業外収益7 | |||
2137 | 営業外収益8 | |||
2138 | 消費税資産売却勘定 | |||
604 | 雑収入 | |||
営業外費用 | 610 | 支払利息 | ||
615 | 手形売却損 | |||
611 | 営業外費用 | |||
612 | 営業外費用2 | |||
2140 | 営業外費用3 | |||
2141 | 営業外費用4 | |||
2142 | 営業外費用5 | |||
2143 | 営業外費用6 | |||
2144 | 営業外費用7 | |||
2145 | 営業外費用8 | |||
613 | 貸倒損失 | |||
2146 | 消費税資産購入勘定 | |||
614 | 雑損失 | |||
特別損益 | 特別利益 | 700 | 固定資産売却益 | |
701 | 貸倒引当金戻入 | |||
702 | 特別利益 | |||
703 | 特別利益2 | |||
2147 | 特別利益3 | |||
2152 | 特別利益4 | |||
2153 | 特別利益5 | |||
2154 | 特別利益6 | |||
2155 | 特別利益7 | |||
2156 | 特別利益8 | |||
2157 | 特別利益9 | |||
2158 | 特別利益10 | |||
2148 | 賞与引当金戻入 | |||
2149 | 退職給与引当金戻入 | |||
2150 | 退職給与積立金取崩益 | |||
2151 | 役員賞与引当金戻入 | |||
704 | 前期損益修正益 | |||
特別損失 | 710 | 固定資産除却損 | ||
711 | 特別損失 | |||
712 | 特別損失2 | |||
713 | 特別損失3 | |||
2161 | 特別損失4 | |||
2162 | 特別損失5 | |||
2163 | 特別損失6 | |||
2164 | 特別損失7 | |||
2165 | 特別損失8 | |||
2166 | 特別損失9 | |||
2167 | 特別損失10 | |||
2168 | 貸倒損失 | |||
714 | 前期損益修正損 | |||
2159 | 減損損失 | |||
法人税等 | 800 | 法人税・住民税・事業税 | ||
801 | 法人税等追徴額 | |||
805 | 法人税等調整額 | |||
2169 | その他1 | |||
2170 | その他2 | |||
2171 | その他3 | |||
2172 | その他4 | |||
2173 | その他5 | |||
806 | 過年度税効果調整額等 | |||
807 | 自己株式処分差損 | |||
808 | 自己株式消却額損 | |||
809 | 利益準備金取崩額 | |||
802 | 積立金目的取崩額 | |||
803 | 中間配当金 | |||
804 | 利益準備金積立額 | |||
2174 | 未処分利益調整1 | |||
2175 | 未処分利益調整2 | |||
2176 | 未処分利益調整3 | |||
2177 | 未処分利益調整4 | |||
2178 | 未処分利益調整5 | |||
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 400 | 期首材料棚卸高 |
401 | 材料仕入高 | |||
402 | 材料仕入高2* | |||
403 | 材料仕入高3* | |||
404 | 材料仕入高4* | |||
2035 | 材料仕入高5* | |||
2036 | 材料仕入高6* | |||
2037 | 材料仕入値引高* | |||
2038 | 材料仕入戻し高* | |||
405 | 期末材料棚卸高 | |||
労務費 | 410 | 賃金 | ||
411 | 賞与 | |||
412 | 退職金 | |||
413 | 法定福利費 | |||
414 | 福利厚生費 | |||
415 | 賞与引当金繰入 | |||
416 | 退職給与引当金繰入 | |||
419 | 退職給付費用 | |||
417 | その他労務費1 | |||
2049 | その他労務費2 | |||
2050 | その他労務費3 | |||
2051 | その他労務費4 | |||
2052 | その他労務費5 | |||
2053 | その他労務費6 | |||
2054 | その他労務費7 | |||
2055 | その他労務費8 | |||
2056 | その他労務費9 | |||
2057 | その他労務費10 | |||
2058 | その他労務費11 | |||
2059 | その他労務費12 | |||
418 | 雑給 | |||
製造経費 | 420 | 外注加工費 | ||
430 | 電力費 | |||
431 | 燃料費 | |||
432 | 水道光熱費 | |||
433 | 車両関連費 | |||
434 | 運賃 | |||
435 | 工場消耗品費 | |||
436 | 賃借料 | |||
437 | 支払保険料 | |||
438 | 修繕費 | |||
439 | 租税公課 | |||
2060 | 損金不算入租税公課 | |||
2181 | 事務用消耗品費 | |||
440 | 減価償却費 | |||
441 | 旅費交通費 | |||
442 | 通信費 | |||
443 | 支払手数料 | |||
444 | 会議費 | |||
445 | 諸会費 | |||
446 | 図書教育費 | |||
447 | 試験研究費 | |||
448 | 製造経費1 | |||
2061 | 製造経費2 | |||
2062 | 製造経費3 | |||
2063 | 製造経費4 | |||
2064 | 製造経費5 | |||
2065 | 製造経費6 | |||
2066 | 製造経費7 | |||
2067 | 製造経費8 | |||
2068 | 製造経費9 | |||
2069 | 製造経費10 | |||
2070 | 製造経費11 | |||
2071 | 製造経費12 | |||
2072 | 製造経費13 | |||
2073 | 製造経費14 | |||
2074 | 製造経費15 | |||
2075 | 製造経費16 | |||
2076 | 製造経費17 | |||
2077 | 製造経費18 | |||
2078 | 製造経費19 | |||
2079 | 地代 | |||
2080 | 家賃 | |||
2081 | 交際費 | |||
2082 | 仮設経費 | |||
2083 | 運搬費 | |||
2084 | 機械等経費 | |||
2085 | 設計費 | |||
2086 | 労務管理費 | |||
2087 | 動力用水光熱費 | |||
2088 | 補償費 | |||
2089 | 賄費 | |||
449 | 雑費 | |||
2099 | 雑間接費費 | |||
仕掛品 | 450 | 期首仕掛品棚卸高 | ||
451 | 期末仕掛品棚卸高 | |||
2100 | 期末仕掛(未成振替) | |||
452 | 他勘定振替 | |||
3001 | 備考科目1 | |||
3002 | 備考科目2 | |||
3003 | 備考科目3 | |||
3004 | 備考科目4 | |||
3005 | 備考科目5 | |||
3006 | 備考科目6 | |||
3007 | 備考科目7 | |||
3008 | 備考科目8 | |||
3009 | 備考科目9 | |||
3010 | 備考科目10 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金及び預金 | 1110 | 現金 | |
1120 | 窓口現金 | |||
1130 | 普通預金 | |||
1170 | 当座預金 | |||
1180 | 定期預金 | |||
1190 | 定期積金 | |||
医業未収金 | 1210 | 医業未収入金 | ||
未収金 | 1230 | 未収金 | ||
有価証券 | 1240 | 有価証券 | ||
医薬品 | 1250 | 医薬品 | ||
診療材料 | 1260 | 診療材料 | ||
給食用材料 | 1270 | 給食用材料 | ||
貯蔵品 | 1280 | 貯蔵品 | ||
前渡金 | 1290 | 前渡金 | ||
前払費用 | 1310 | 前払費用 | ||
未収収益 | 1320 | 未収収益 | ||
短期貸付金 | 1330 | 短期貸付金 | ||
役員従業員短期貸付金 | 1340 | 役員従業員短期貸付金 | ||
他会計短期貸付金 | 1350 | 他会計短期貸付金 | ||
その他流動資産 | 1220 | 受取手形 | ||
1300 | 立替金 | |||
1360 | その他の流動資産 | |||
1380 | 仮払金 | |||
8010 | 仮払消費税 | |||
貸倒引当金 | 1370 | 貸倒引当金(流) | ||
固定資産 | 有形固定資産 | 1510 | 建物 | |
1515 | 建物付属設備 | |||
1520 | 構築物 | |||
1525 | 医療用機器備品 | |||
1530 | その他の機器 | |||
1535 | 工具器具備品 | |||
1540 | 車両及び船舶 | |||
1545 | 放射性同位元素 | |||
1550 | その他の有形固定資産 | |||
1555 | 一括償却資産 | |||
1560 | 土地 | |||
1565 | 建設仮勘定 | |||
1570 | 減価償却累計額 | |||
2222 | 諸口 | |||
無形固定資産 | 1610 | 借地権 | ||
1620 | ||||
1602 | 電話加入権 | |||
1603 | 保険積立金 | |||
1640 | その他の無形固定資産 | |||
その他の資産 | 1710 | 投資有価証券 | ||
1720 | 長期貸付金 | |||
1730 | 役員従業員長期貸付金 | |||
1740 | 他会計長期貸付金 | |||
1750 | 長期前払費用 | |||
1760 | その他の固定資産 | |||
1770 | 貸倒引当金 | |||
流動負債 | 買掛金 | 2110 | 買掛金 | |
支払手形 | 2120 | 支払手形 | ||
未収金 | 2130 | 未払金 | ||
短期借入金 | 2140 | 短期借入金 | ||
役員従業員短期借入金 | 2150 | 役員従業員短期借入金 | ||
高い軽短期借入金 | 2160 | 他会計短期借入金 | ||
未払費用 | 2170 | 未払費用 | ||
前受金 | 2180 | 前受金 | ||
預り金 | 2190 | 預り金 | ||
従業員預り金 | 2200 | 従業員預り金 | ||
前受収益 | 2210 | 前受収益 | ||
賞与引当金 | 2220 | 賞与引当金 | ||
その他の流動負債 | 2230 | その他の流動負債 | ||
2240 | 仮受金 | |||
8000 | 仮受消費税 | |||
2300 | 納税充当金 | |||
固定負債 | 2510 | 長期借入金 | ||
2520 | 役員従業員長期借入金 | |||
2530 | 他会計長期借入金 | |||
2540 | 長期未払金 | |||
2550 | 退職給付引当金 | |||
2560 | 長期前受補助金 | |||
2570 | その他固定負債 | |||
純資産額 | 3150 | 繰越利益 | ||
損益 | 医業収益 | 入院診療収益 | 4105 | 入院診療収益 |
4110 | 入院社保窓口収益 | |||
4120 | 入院国保窓口収益 | |||
4130 | 入院介護窓口収益 | |||
4210 | 入院社保請求収益 | |||
4220 | 入院国保請求収益 | |||
4230 | 入院介護請求収益 | |||
室料差額収益 | 4310 | 室料差額収益 | ||
外来診療収益 | 4405 | 外来診察収益 | ||
4410 | 外来社保窓口収益 | |||
4420 | 外来国保窓口収益 | |||
4430 | 外来介護窓口収益 | |||
4510 | 外来社保請求収益 | |||
4520 | 外来国保請求収益 | |||
4530 | 外来介護請求収益 | |||
保健予防活動収益 | 4610 | 保険予防活動収益 | ||
受託検査・施設利用収益 | 4710 | 受託検査収益 | ||
4720 | 施設利用収益 | |||
その他の医業収益 | 4810 | 自由診療収益 | ||
4820 | その他の収益 | |||
保険等査定減 | 4910 | 保険等査定減 | ||
医業費用 | 材料費 | 6320 | 医薬品費 | |
6330 | 診療材料費 | |||
6340 | 医療消耗器具備品 | |||
6350 | 給食用材料費 | |||
給与費 | 6120 | 医師給与 | ||
6110 | 役員報酬 | |||
6130 | 看護士給与 | |||
6140 | 理学療法士給与 | |||
6141 | 作業療法士給与 | |||
6142 | 医療技術員給与 | |||
6150 | 事務職員給与 | |||
6151 | 技能労務員給与 | |||
6160 | その他給与 | |||
6210 | 医師賞与 | |||
6220 | 看護士賞与 | |||
6230 | 理学療法士賞与 | |||
6231 | 作業療法士賞与 | |||
6232 | 医療技術員賞与 | |||
6240 | 事務職員賞与 | |||
6241 | 技能労務員賞与 | |||
6250 | その他賞与 | |||
6260 | 賞与引当金繰入額 | |||
6270 | 退職給付費用 | |||
6280 | 法定福利費 | |||
委託費 | 6410 | 検査委託費 | ||
6420 | 給食委託費 | |||
6430 | 寝具委託費 | |||
6440 | 医事委託費 | |||
6450 | 清掃委託費 | |||
6460 | 保守委託費 | |||
6470 | その他の委託費 | |||
設備関係費 | 6510 | 減価償却費 | ||
6520 | 器機賃借料 | |||
6530 | 地代家賃 | |||
6540 | 修繕費 | |||
6550 | 固定資産税等 | |||
6560 | 器機保守料 | |||
6570 | 器機設備保険料 | |||
6580 | 車両関係費 | |||
研究研修費 | 6610 | 研究費 | ||
6611 | 研修費 | |||
6620 | 図書費 | |||
経費 | 6710 | 福利厚生費 | ||
6720 | 旅費交通費 | |||
6730 | 職員被服費 | |||
6740 | 通信費 | |||
6750 | 広告宣伝費 | |||
6760 | 消耗品費 | |||
6770 | 消耗器具備品費 | |||
6780 | 会議費 | |||
5790 | 水道光熱費 | |||
6800 | 賃借料 | |||
6810 | 保険料 | |||
6820 | 交際費 | |||
6830 | 諸会費 | |||
6840 | 寄付金 | |||
6850 | 租税公課 | |||
6860 | 医業貸倒損失 | |||
6870 | 貸倒引当金繰入額 | |||
6880 | 雑費 | |||
控除対象外消費税等負担額 | 6890 | 控除対象外消費税等負担額 | ||
本部費配賦 | 6895 | 本部費配賦 | ||
医業外収益 | 受取利息及び配当金 | 7110 | 受取利息 | |
7120 | 配当金 | |||
有価証券売却益 | 7130 | 有価証券売却益 | ||
運営費補助金収益 | 7140 | 運営費補助金収益 | ||
施設設備補助金収益 | 7150 | 施設設備補助金収益 | ||
患者外給食収益 | 7160 | 患者外給食収益 | ||
その他の医業外収益 | 7170 | その他の医業外収益 | ||
医業外費用 | 支払利息 | 7510 | 支払利息 | |
有価証券売却損 | 7520 | 有価証券売却損 | ||
患者外給食用材料費 | 7530 | 患者外給食用材料費 | ||
診療費減免額 | 7540 | 診療費減免額 | ||
医業外貸倒損失 | 7550 | 医業外貸倒損失 | ||
貸倒引当金医業外繰入額 | 7560 | 貸倒引当金医業外繰入額 | ||
その他の医業外費用 | 7570 | その他の臨時費用 | ||
臨時利益 | 固定資産売却益 | 7210 | 固定資産売却益 | |
その他の臨時収益 | 7220 | その他の臨時収益 | ||
臨時費用 | 固定資産売却損 | 7230 | 固定資産売却損 | |
固定資産除去損 | 7620 | 固定資産除去損 | ||
資産に係る控除対象外消費税等負担額 | 7630 | 資産に係る控除対象外消費税等負担額 | ||
災害損失 | 7640 | 災害損失 | ||
その他の臨時費用 | 7650 | その他の臨時費用 | ||
法人税、住民税及び事業税負担額 | 8110 | 法人税等 | ||
8120 | 法人税等調整額 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金及び預金 | 1110 | 現金 | |
1120 | 窓口現金 | |||
1130 | 普通預金 | |||
1170 | 当座預金 | |||
1180 | 定期預金 | |||
1190 | 定期積金 | |||
事業未収金 | 1210 | 事業未収入金 | ||
有価証券 | 1240 | 有価証券 | ||
たな卸資産 | 1250 | たな卸資産 | ||
前渡金 | 1290 | 前渡金 | ||
前払費用 | 1310 | 前払費用 | ||
繰延税金資産 | 1350 | 繰延税金資産 | ||
その他流動資産 | 1220 | 受取手形 | ||
1230 | 未収金 | |||
1320 | 未収収益 | |||
1330 | 短期貸付金 | |||
1300 | 立替金 | |||
1360 | その他の流動資産 | |||
1380 | 仮払金 | |||
8010 | 仮払消費税 | |||
1370 | 貸倒引当金(流) | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 1510 | 建物 | |
1515 | 建物付属設備 | |||
1520 | 構築物 | |||
1525 | 医療用器機備品 | |||
1530 | その他の器械備品 | |||
1535 | 工具器具備品 | |||
1540 | 車両及び船舶 | |||
1560 | 土地 | |||
1565 | 建設仮勘定 | |||
1545 | 放射性同位元素 | |||
1550 | その他の有形固定資産 | |||
1555 | 一括償却資産 | |||
2222 | 諸口 | |||
1570 | 減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | 1610 | 借地権 | ||
1620 | ソフトウェア | |||
1602 | 電話加入権 | |||
1630 | 保険積立金 | |||
1640 | その他の無形固定資産 | |||
その他の資産 | 1710 | 有価証券 | ||
1720 | 保有医療機関債 | |||
1725 | その他長期貸付金 | |||
1730 | 役員従業員長期貸付金 | |||
1750 | 長期前払費用 | |||
1780 | 繰延税金資産(固) | |||
1740 | 他会計長期貸付金 | |||
1760 | その他の固定資産 | |||
1770 | 貸倒引当金 | |||
流動負債 | 支払手形 | 2120 | 支払手形 | |
買掛金 | 2110 | 買掛金 | ||
短期借入金 | 2140 | 短期借入金 | ||
未払金 | 2130 | 未払金 | ||
未払費用 | 2170 | 未払費用 | ||
未払法人税等 | 2172 | 未払法人税等 | ||
未払消費税等 | 2174 | 未払消費税等 | ||
繰延税金負債 | 2580 | 繰延税金負債(流) | ||
前受金 | 2180 | 前受金 | ||
預り金 | 2190 | 預り金 | ||
前受収益 | 2210 | 前受収益 | ||
賞与引当金 | 2220 | 賞与引当金 | ||
その他の流動負債 | 2230 | その他の流動負債 | ||
2240 | 仮受金 | |||
8000 | 仮受消費税 | |||
2300 | 納税充当金 | |||
固定負債 | 医療機関債 | 2310 | 医療機関債 | |
長期借入金 | 2510 | 長期借入金 | ||
繰延税金負債 | 2320 | 繰延税金負債(固) | ||
退職給付引当金 | 2550 | 退職給付引当金 | ||
長期前受補助金 | 2560 | 長期前受補助金 | ||
その他の固定負債 | 2150 | 役員従業員短期借入金 | ||
2160 | 他会計短期借入金 | |||
2200 | 従業員預り金 | |||
2520 | 役員従業員長期借入金 | |||
2530 | 他会計長期借入金 | |||
2540 | 長期未払金 | |||
2570 | その他固定負債 | |||
純資産額 | 出資金・基金・なし | 3200 | 基金 | |
代替基金 | 3300 | 代替基金 | ||
〇〇積立金 | 3310 | 〇〇積立金 | ||
繰越利益積立金 | 3320 | 繰越利益積立金 | ||
3150 | 繰越利益 | |||
他有価証券評価 | 3400 | その他有価証券評価差額金 | ||
繰延ヘッジ損益 | 3410 | 繰延ヘッジ損益 | ||
損益 | 事業損益 | 事業収益 | 4105 | 入院診療収益 |
4110 | 入院社保窓口収益 | |||
4120 | 入院国保窓口収益 | |||
4130 | 入院介護窓口収益 | |||
4210 | 入院社保請求収益 | |||
4220 | 入院国保請求収益 | |||
4230 | 入院介護請求収益 | |||
4310 | 室料差額収益 | |||
4405 | 外来診察収益 | |||
4410 | 外来社保窓口収益 | |||
4420 | 外来国保窓口収益 | |||
4430 | 外来介護窓口収益 | |||
4510 | 外来社保請求収益 | |||
4520 | 外来国保請求収益 | |||
4530 | 外来介護請求収益 | |||
4610 | 保険予防活動収益 | |||
4710 | 受託検査収益 | |||
4720 | 施設利用収益 | |||
4810 | 自由診療収益 | |||
4820 | その他の収益 | |||
4910 | 保険等査定減 | |||
事業費用 | 6320 | 医薬品費 | ||
6330 | 診療材料費 | |||
6340 | 医療消耗器具備品 | |||
6350 | 給食用材料費 | |||
6120 | 医師給与 | |||
6110 | 役員報酬 | |||
6130 | 看護士給与 | |||
6140 | 理学療法士給与 | |||
6141 | 作業療法士給与 | |||
6142 | 医療技術員給与 | |||
6150 | 事務職員給与 | |||
6151 | 技能労務員給与 | |||
6160 | その他給与 | |||
6210 | 医師賞与 | |||
6220 | 看護士賞与 | |||
6230 | 理学療法士賞与 | |||
6231 | 作業療法士賞与 | |||
6232 | 医療技術員賞与 | |||
6240 | 事務職員賞与 | |||
6241 | 技能労務員賞与 | |||
6250 | その他賞与 | |||
6260 | 賞与引当金繰入額 | |||
6270 | 退職給付費用 | |||
6280 | 法定福利費 | |||
6410 | 検査委託費 | |||
6420 | 給食委託費 | |||
6430 | 寝具委託費 | |||
6440 | 医事委託費 | |||
6450 | 清掃委託費 | |||
6460 | 保守委託費 | |||
6470 | その他の委託費 | |||
6510 | 減価償却費 | |||
6520 | 器機賃借料 | |||
6530 | 地代家賃 | |||
6540 | 修繕費 | |||
6550 | 固定資産税等 | |||
6560 | 器機保守料 | |||
6570 | 器機設備保険料 | |||
6580 | 車両関係費 | |||
6610 | 研究費 | |||
6611 | 研修費 | |||
6620 | 図書費 | |||
6710 | 福利厚生費 | |||
6720 | 旅費交通費 | |||
6730 | 職員被服費 | |||
6740 | 通信費 | |||
6750 | 広告宣伝費 | |||
6760 | 消耗品費 | |||
6770 | 消耗器具備品費 | |||
6780 | 会議費 | |||
5790 | 水道光熱費 | |||
6800 | 賃借料 | |||
6810 | 保険料 | |||
6820 | 交際費 | |||
6830 | 諸会費 | |||
6840 | 寄付金 | |||
6850 | 租税公課 | |||
6860 | 事業貸倒損失 | |||
6870 | 貸倒引当金繰入額 | |||
6880 | 雑費 | |||
6890 | 控除対象外消費税等負担額 | |||
6895 | 本部費配賦 | |||
6630 | 本部費 | |||
8600 | 附帯業務事業収益 | |||
8700 | 附帯業務事業費用 | |||
8800 | 収益業務事業収益 | |||
8900 | 収益業務事業費用 | |||
事業外収益 | 受取利息及び配当金 | 7110 | 受取利息 | |
7120 | 配当金 | |||
有価証券売却益 | 7130 | 有価証券売却益 | ||
運営費補助金収益 | 7140 | 運営費補助金収益 | ||
施設設備補助金収益 | 7150 | 施設設備補助金収益 | ||
患者外給食収益 | 7160 | 患者外給食収益 | ||
その他の事業外収益 | 7170 | その他の事業外収益 | ||
事業外費用 | 支払利息 | 7510 | 支払利息 | |
有価証券売却損 | 7520 | 有価証券売却損 | ||
患者外給食用材料費 | 7530 | 患者外給食用材料費 | ||
診療費減免額 | 7540 | 診療費減免額 | ||
事業外貸倒損失 | 7550 | 事業外貸倒損失 | ||
貸倒引当金事業外繰入額 | 7560 | 貸倒引当金事業外繰入額 | ||
その他の事業外費用 | 7570 | その他の事業外費用 | ||
特別収益 | 固定資産売却益 | 7210 | 固定資産売却益 | |
その他の特別収益 | 7220 | その他の特別収益 | ||
特別損失 | 固定資産売却損 | 7230 | 固定資産売却損 | |
固定資産除去損 | 7620 | 固定資産除去損 | ||
資産に係る控除対象外消費税等負担額 | 7630 | 資産に係る控除対象外消費税等負担額 | ||
災害損失 | 7640 | 災害損失 | ||
その他の特別損失 | 7650 | その他の特別損失 | ||
法人税、住民税及び事業税負担額 | 8110 | 法人税等 | ||
8120 | 法人税等調整額 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 1001 | 現金 | |
1003 | 当座預金 | |||
1004 | 普通預金 | |||
1005 | 通知預金 | |||
1006 | 定期預金 | |||
1007 | 定期積立 | |||
1008 | 別段預金 | |||
1009 | 他預金資産 | |||
売上債権 | 1101 | 受取手形 | ||
1102 | 不渡手形 | |||
1103 | 売掛金 | |||
有価証券 | 1201 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 1301 | 商品 | ||
1302 | 製品 | |||
1303 | 半製品 | |||
1304 | 仕掛品 | |||
1305 | 原材料 | |||
1306 | 貯蔵品 | |||
他流動資産 | 1401 | 前渡金 | ||
1402 | 立替金 | |||
1404 | 未収入金 | |||
1405 | 短期貸付金 | |||
1406 | 預け金 | |||
1407 | 未収収益 | |||
1408 | 前払費用 | |||
1409 | 仮払金 | |||
1410 | 仮払消費税 | |||
1411 | 繰延税金資産(流) | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 1501 | 建物 | |
1502 | 付属設備 | |||
1503 | 構築物 | |||
1504 | 機械装置 | |||
1505 | 車両運搬具 | |||
1506 | 工具器具備品 | |||
1507 | 土地 | |||
1508 | 建設仮勘定 | |||
1509 | 減価償却累計額 | |||
2222 | 諸口 | |||
無形固定資産 | 1601 | ソフトウェア | ||
1602 | 電話加入権 | |||
1603 | 施設利用権 | |||
1604 | 工業所有権 | |||
1605 | 営業権 | |||
1606 | 借地権 | |||
投資その他の資産 | 1701 | 投資有価証券 | ||
1702 | 出資金 | |||
1703 | 敷金 | |||
1704 | 保証金 | |||
1705 | 長期貸付金 | |||
1706 | 長期固定性預金 | |||
1707 | 破産更正債権 | |||
1708 | 長期前払費用 | |||
繰延資産 | 1801 | 創立費 | ||
1802 | 開業費 | |||
1802 | 公共施設負担金 | |||
事業主貸 | 1900 | 事業主貸 | ||
流動負債 | 仕入債務 | 2001 | 支払手形 | |
2002 | 買掛金 | |||
他流動負債 | 2101 | 設備関係支払手形 | ||
2102 | 短期借入金 | |||
2103 | 未払金 | |||
9000 | 未払給与 | |||
2107 | 未払消費税 | |||
2108 | 未払費用 | |||
2109 | 設備未払金 | |||
2110 | 預り金 | |||
9001 | 預り給与 | |||
2111 | 預り保険料 | |||
2113 | 仮受金 | |||
2114 | 預り保証金 | |||
2115 | 前受金 | |||
2116 | 前受収益 | |||
2117 | 割引手形 | |||
2118 | 裏書手形 | |||
1104 | 貸倒引当金(売) | |||
1413 | 貸倒引当金(他) | |||
1709 | 貸倒引当金(投) | |||
2119 | 仮受消費税 | |||
2121 | 繰延税金負債(流) | |||
固定負債 | 2201 | 長期設備手形 | ||
2202 | 長期借入金 | |||
2203 | 長期未払金 | |||
2205 | 社債 | |||
事業主貸 | 2300 | 事業主貸 | ||
資本 | 3103 | 元入金 | ||
売上高 | 4001 | 売上高 | ||
4008 | その他売上高 | |||
4009 | 売上値引 | |||
4010 | 売上戻り高 | |||
4011 | 売上割戻し高 | |||
4012 | 雑収入 | |||
売上原価 | 4101 | 期首商品棚卸高 | ||
4102 | 期首製品棚卸高 | |||
4103 | 仕入高 | |||
4108 | その他仕入高 | |||
4109 | 仕入値引高 | |||
4110 | 仕入戻し高 | |||
4111 | 仕入割戻し高 | |||
4112 | 期中棚卸増減 | |||
4113 | 期末商品棚卸高 | |||
4114 | 期末製品棚卸高 | |||
4115 | 他勘定振替高 | |||
経費 | 4202 | 給料手当 | ||
4203 | 賞与 | |||
4204 | 退職金 | |||
4205 | 雑給 | |||
4206 | 法定福利費 | |||
4207 | 福利厚生費 | |||
4209 | 退職引当金繰入額 | |||
4210 | 採用教育費 | |||
4211 | 外注費 | |||
4212 | 荷造発送費 | |||
4213 | 広告宣伝費 | |||
4214 | 交際費 | |||
4215 | 会議費 | |||
4216 | 旅費交通費 | |||
4217 | 通信費 | |||
4218 | 販売手数料 | |||
4219 | 販売促進費 | |||
4220 | 消耗品費 | |||
4221 | 事務用品費 | |||
4222 | 修繕費 | |||
4223 | 水道光熱費 | |||
4224 | 新聞図書費 | |||
4225 | 諸会費 | |||
4226 | 支払手数料 | |||
4227 | 支払保険料 | |||
4228 | 支払報酬 | |||
4229 | 支払利息 | |||
4230 | 車両費 | |||
4231 | リース料(販) | |||
4232 | 寄付金 | |||
4233 | 減価償却費 | |||
4234 | 地代家賃 | |||
4235 | 賃借料 | |||
4236 | 租税公課 | |||
4237 | 長期前払費用償却 | |||
4238 | 貸倒損失(販) | |||
4239 | 貸倒引当金繰入額(販) | |||
4240 | 雑費 | |||
引当金等 | 繰越額等 | 6003 | 貸倒引当金戻入 | |
6005 | 他特別収益 | |||
繰入額等 | 6102 | 専従者給与 | ||
6103 | 貸倒引当金繰入 | |||
6105 | 他特別損失 | |||
法人税等 | 7001 | 法人税等 | ||
7002 | 法人税等調整額 | |||
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 8001 | 期首材料棚卸高 |
8002 | 材料仕入高 | |||
8003 | 仕入値引高 | |||
8004 | 仕入戻し高 | |||
8005 | 仕入割戻高 | |||
8006 | 他材料費 | |||
8007 | 期末材料棚卸高 | |||
労務費 | 8102 | 給料手当 | ||
8103 | 賞与 | |||
8104 | 退職金 | |||
8105 | 雑給 | |||
8106 | 法定福利費 | |||
8107 | 福利厚生費 | |||
8109 | 退職引当金繰入額 | |||
製造経費 | 8201 | 外注加工費 | ||
8202 | 動力費 | |||
8203 | 荷造発送費 | |||
8204 | 会議費 | |||
8205 | 旅費交通費 | |||
8206 | 通信費 | |||
8207 | 消耗品費 | |||
8208 | 事務用品費 | |||
8209 | 消耗工具費 | |||
8210 | 車両費 | |||
8211 | 修繕費 | |||
8212 | 水道光熱費 | |||
8213 | 新聞図書費 | |||
8214 | 諸会費 | |||
8215 | 減価償却費 | |||
8216 | 地代家賃 | |||
8217 | 賃借料 | |||
8218 | 租税公課 | |||
8219 | 支払保険料 | |||
8220 | 支払報酬 | |||
8221 | 寄付金 | |||
8223 | 保管料 | |||
8224 | 特許使用料 | |||
8225 | リース料(製) | |||
8226 | 棚卸消耗損 | |||
8227 | 雑費 | |||
仕掛品 | 8301 | 期首仕掛品棚卸高 | ||
8302 | 期首半製品棚卸高 | |||
8304 | 期末仕掛品棚卸高 | |||
8305 | 期末半製品棚卸高 | |||
8306 | 他勘定振替 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 1001 | 現金 | |
1002 | 現金(不動産) | |||
1003 | 当座預金 | |||
1004 | 普通預金 | |||
1005 | 通知預金 | |||
1006 | 定期預金 | |||
1007 | 定期積立 | |||
1008 | 別段預金1 | |||
1009 | 他当座資産 | |||
売上債権 | 1101 | 受取手形 | ||
1102 | 不渡手形 | |||
1103 | 未収賃借料 | |||
有価証券 | 1201 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 1306 | 貯蔵品 | ||
他流動資産 | 1306 | 前渡金 | ||
1402 | 立替金 | |||
1404 | 未収入金 | |||
1405 | 短期貸付金 | |||
1406 | 預け金 | |||
1407 | 未収収益 | |||
1408 | 前払費用 | |||
1409 | 仮払金 | |||
1410 | 仮払消費税 | |||
1411 | 繰延税金資産 | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 1501 | 建物 | |
1502 | 付属設備 | |||
1503 | 構築物 | |||
1504 | 機械装置 | |||
1505 | 車両運搬具 | |||
1506 | 工具器具備品 | |||
1507 | 土地 | |||
1508 | 建設仮勘定 | |||
1509 | 減価償却累計額 | |||
2222 | 諸口 | |||
無形固定資産 | 1601 | ソフトウェア | ||
1602 | 電話加入権 | |||
1603 | 施設利用権 | |||
1604 | 借地権 | |||
投資その他の資産 | 1701 | 投資有価証券 | ||
1702 | 出資金 | |||
1703 | 敷金 | |||
1704 | 保証金 | |||
1705 | 長期貸付金 | |||
1706 | 長期固定性預金 | |||
1707 | 破産更正債権 | |||
1708 | 長期前払費用 | |||
繰延資産 | 1801 | 創立費 | ||
1802 | 開業費 | |||
1805 | 公共施設負担金 | |||
事業主貸 | 1900 | 事業主貸 | ||
流動負債 | 仕入債務 | 2001 | 支払手形 | |
2002 | 買掛金 | |||
他流動負債 | 2101 | 設備関係支払手形 | ||
2102 | 短期借入金 | |||
2103 | 未払金 | |||
9000 | 未払給与 | |||
2107 | 未払消費税 | |||
2108 | 未払費用 | |||
2109 | 設備未払金 | |||
2110 | 預り金 | |||
9001 | 預り給与 | |||
2111 | 預り保険料 | |||
2113 | 仮受金 | |||
2114 | 預り保証金・敷金 | |||
2115 | 前受金 | |||
2116 | 前受収益 | |||
2117 | 割引手形 | |||
2118 | 裏書手形 | |||
1104 | 貸倒引当金(売) | |||
1413 | 貸倒引当金(他) | |||
1709 | 貸倒引当金(投) | |||
2119 | 仮受消費税 | |||
2121 | 繰延税金負債 | |||
固定負債 | 2201 | 長期設備手形 | ||
2202 | 長期借入金 | |||
2203 | 長期未払金 | |||
2205 | 社債 | |||
事業主借 | 2300 | 事業主借 | ||
資本 | 3103 | 元入金 | ||
不動産損益 | 不動産損益 | 5001 | 賃貸料 | |
5002 | 礼金権利金 | |||
5003 | 更新料 | |||
5004 | 名義書換料 | |||
5005 | 収入戻り高 | |||
5006 | 雑収入 | |||
必要経費 | 5101 | 給料手当 | ||
5102 | 租税公課 | |||
5103 | 損害保険料 | |||
5104 | 修繕費 | |||
5105 | 減価償却費 | |||
5106 | 借入金利子 | |||
5107 | 地代家賃 | |||
5108 | 外注管理費 | |||
5109 | 水道光熱費 | |||
5110 | 消耗品費 | |||
5111 | 旅費交通費 | |||
5112 | 通信費 | |||
5113 | 車両費 | |||
5114 | リース料 | |||
5115 | 広告宣伝費 | |||
5116 | 福利厚生費 | |||
5117 | 接待交際費 | |||
5118 | 支払利息 | |||
5119 | 貸倒損失 | |||
5120 | 繰延資産償却 | |||
5121 | 雑費 | |||
専従者給与 | 5200 | 専従者給与 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 1001 | 現金 | |
1003 | 当座預金 | |||
1004 | 普通預金 | |||
1005 | 通知預金 | |||
1006 | 定期預金 | |||
1007 | 定期積立 | |||
1008 | 別段預金 | |||
1009 | 他預金資産 | |||
売上債権 | 1101 | 受取手形 | ||
1102 | 売掛金 | |||
有価証券 | 1201 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 1301 | 商品 | ||
1302 | 製品 | |||
1303 | 半製品 | |||
1304 | 仕掛品 | |||
1305 | 原材料 | |||
1306 | 貯蔵品 | |||
他流動資産 | 1401 | 前渡金 | ||
1402 | 立替金 | |||
1404 | 未収入金 | |||
1405 | 短期貸付金 | |||
1406 | 預け金 | |||
1407 | 未収収益 | |||
1408 | 前払費用 | |||
1409 | 仮払金 | |||
1410 | 仮払消費税 | |||
1411 | 繰延税金資産(流) | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 1501 | 建物 | |
1502 | 付属設備 | |||
1503 | 構築物 | |||
1504 | 機械装置 | |||
1505 | 車両運搬具 | |||
1506 | 工具器具備品 | |||
1507 | 土地 | |||
1508 | 建設仮勘定 | |||
1509 | 減価償却累計額 | |||
2222 | 諸口 | |||
無形固定資産 | 1601 | ソフトウェア | ||
1602 | 電話加入権 | |||
1603 | 施設利用権 | |||
1604 | 工業所有権 | |||
1605 | 営業権 | |||
1606 | 借地権 | |||
1607 | 特許権 | |||
1608 | 商標権 | |||
1609 | 意匠権 | |||
投資その他の資産 | 1701 | 投資有価証券 | ||
1702 | 出資金 | |||
1703 | 敷金 | |||
1704 | 保証金 | |||
1705 | 長期貸付金 | |||
1706 | 長期固定性預金 | |||
1707 | 破産更正債権 | |||
1708 | 長期前払費用 | |||
1710 | 繰延税金資産(固) | |||
繰延資産 | 1801 | 開業費 | ||
1802 | 開発費 | |||
事業主貸 | 1900 | 事業主貸 | ||
流動負債 | 仕入債務 | 2001 | 支払手形 | |
2002 | 買掛金 | |||
他流動負債 | 2101 | 営業外支払手形 | ||
2102 | 短期借入金 | |||
2103 | 未払金 | |||
9000 | 未払給与 | |||
2107 | 未払消費税 | |||
2108 | 未払費用 | |||
2109 | 設備未払金 | |||
2110 | 預り金 | |||
9001 | 預り給与 | |||
2111 | 預り保険料 | |||
2113 | 仮受金 | |||
2114 | 預り保証金 | |||
2115 | 前受金 | |||
2116 | 前受収益 | |||
2117 | 割引手形 | |||
2118 | 裏書手形 | |||
1104 | 貸倒引当金(売) | |||
1413 | 貸倒引当金(他) | |||
1709 | 貸倒引当金(投) | |||
2119 | 仮受消費税 | |||
2121 | 繰延税金負債(流) | |||
固定負債 | 2201 | 長期設備手形 | ||
2202 | 長期借入金 | |||
2203 | 長期未払金 | |||
2205 | 社債 | |||
2206 | 繰延税金負債(固) | |||
事業主借 | 2300 | 事業主借 | ||
資本 | 3103 | 元入金 | ||
売上高 | 4001 | 売上高 | ||
4008 | その他売上高 | |||
4009 | 売上値引 | |||
4010 | 売上戻り高 | |||
4011 | 売上割戻し高 | |||
売上原価 | 4101 | 期首商品棚卸高 | ||
4102 | 期首製品棚卸高 | |||
4103 | 仕入高 | |||
4108 | その他仕入高 | |||
4109 | 仕入値引高 | |||
4110 | 仕入戻し高 | |||
4111 | 仕入割戻し高 | |||
4112 | 期末商品棚卸高 | |||
4113 | 期末製品棚卸高 | |||
4114 | 他勘定振替高 | |||
経費 | 4202 | 給料手当 | ||
4203 | 賞与 | |||
4204 | 退職金 | |||
4205 | 雑給 | |||
4206 | 法定福利費 | |||
4207 | 福利厚生費 | |||
4209 | 退職引当金繰入額 | |||
4210 | 採用教育費 | |||
4211 | 外注費 | |||
4212 | 荷造発送費 | |||
4213 | 広告宣伝費 | |||
4214 | 交際費 | |||
4215 | 会議費 | |||
4216 | 旅費交通費 | |||
4217 | 通信費 | |||
4218 | 販売手数料 | |||
4219 | 販売促進費 | |||
4220 | 消耗品費 | |||
4221 | 事務用品費 | |||
4222 | 修繕費 | |||
4223 | 水道光熱費 | |||
4224 | 新聞図書費 | |||
4225 | 諸会費 | |||
4226 | 支払手数料 | |||
4227 | 支払保険料 | |||
4228 | 支払報酬 | |||
4229 | 支払利息 | |||
4230 | 車両費 | |||
4231 | リース料(販) | |||
4232 | 寄付金 | |||
4233 | 減価償却費 | |||
4234 | 地代家賃 | |||
4235 | 賃借料 | |||
4236 | 租税公課 | |||
4237 | 長期前払費用償却 | |||
4238 | 貸倒損失(販) | |||
4239 | 貸倒引当金繰入額(販) | |||
4240 | 雑費 | |||
引当金等 | 繰越額等 | 6003 | 貸倒引当金戻入 | |
6005 | 他特別収益 | |||
繰入額等 | 6102 | 専従者給与 | ||
6103 | 貸倒引当金繰入 | |||
6105 | 他特別損失 | |||
法人税等 | 7001 | 法人税等 | ||
7002 | 法人税等調整額 | |||
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 8001 | 期首材料棚卸高 |
8002 | 材料仕入高 | |||
8003 | 仕入値引高 | |||
8004 | 仕入戻し高 | |||
8005 | 仕入割戻高 | |||
8006 | 他材料費 | |||
8007 | 期末材料棚卸高 | |||
労務費 | 8102 | 給料手当 | ||
8103 | 賞与 | |||
8104 | 退職金 | |||
8105 | 雑給 | |||
8106 | 法定福利費 | |||
8107 | 福利厚生費 | |||
8109 | 退職引当金繰入額 | |||
製造経費 | 8201 | 外注加工費 | ||
8202 | 動力費 | |||
8203 | 荷造発送費 | |||
8204 | 会議費 | |||
8205 | 旅費交通費 | |||
8206 | 通信費 | |||
8207 | 消耗品費 | |||
8208 | 事務用品費 | |||
8209 | 消耗工具費 | |||
8210 | 車両費 | |||
8211 | 修繕費 | |||
8212 | 水道光熱費 | |||
8213 | 新聞図書費 | |||
8214 | 諸会費 | |||
8215 | 減価償却費 | |||
8216 | 地代家賃 | |||
8217 | 賃借料 | |||
8218 | 租税公課 | |||
8219 | 支払保険料 | |||
8220 | 支払報酬 | |||
8221 | 寄付金 | |||
8223 | 保管料 | |||
8224 | 特許使用料 | |||
8225 | リース料(製) | |||
8226 | 棚卸消耗損 | |||
8227 | 雑費 | |||
仕掛品 | 8301 | 期首仕掛品棚卸高 | ||
8302 | 期首半製品棚卸高 | |||
8304 | 期末仕掛品棚卸高 | |||
8305 | 期末半製品棚卸高 | |||
8306 | 他勘定振替 | |||
不動産収益 | 5001 | 【不】賃貸料 | ||
5002 | 【不】礼金権利金 | |||
5003 | 【不】更新料 | |||
5004 | 【不】名義書換料 | |||
5005 | 【不】収入戻り高 | |||
必要経費 | 5101 | 【不】給料手当 | ||
5102 | 【不】租税公課 | |||
5103 | 【不】損害保険料 | |||
5104 | 【不】修繕費 | |||
5105 | 【不】減価償却費 | |||
5106 | 【不】借入金利子 | |||
5107 | 【不】地代家賃 | |||
5108 | 【不】外注管理費 | |||
5109 | 【不】水道光熱費 | |||
5110 | 【不】消耗品費 | |||
5111 | 【不】旅費交通費 | |||
5112 | 【不】通信費 | |||
5113 | 【不】車両費 | |||
5114 | 【不】リース料 | |||
5115 | 【不】広告宣伝費 | |||
5116 | 【不】福利厚生費 | |||
5117 | 【不】接待交際費 | |||
5118 | 【不】支払利息 | |||
5119 | 【不】貸倒損失 | |||
5120 | 【不】雑費 | |||
専従者給与 | 5200 | 【不】専従者給与 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 1001 | 現金 | |
1002 | 窓口現金 | |||
1003 | 当座預金 | |||
1004 | 普通預金 | |||
1005 | 定期預金 | |||
1006 | 定期積立 | |||
売上債権 | 1101 | 医業未収入金 | ||
1102 | 受取手形 | |||
1103 | 未収入金 | |||
有価証券 | 1201 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 1301 | 医薬品 | ||
1302 | 診療材料 | |||
1303 | 給食用材料 | |||
1304 | 貯蔵品 | |||
他流動資産 | 1401 | 前渡金 | ||
1402 | 前払費用 | |||
1403 | 立替金 | |||
1404 | 未収収益 | |||
1405 | 短期貸付金 | |||
1406 | 役員従業員短期貸付金 | |||
1407 | 他会計短期貸付金 | |||
1408 | 仮払金 | |||
1409 | 仮払消費税 | |||
1410 | 貸倒引当金(流) | |||
1411 | その他の流動資産 | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 1501 | 建物 | |
1502 | 建物付属設備 | |||
1503 | 構築物 | |||
1504 | 医療用器械備品 | |||
1505 | その他の器械備品 | |||
1506 | 車両及び船舶 | |||
1507 | 放射性同位元素 | |||
1508 | 土地 | |||
1509 | 建設仮勘定 | |||
1510 | 減価償却累計額 | |||
1511 | その他の有形固定資産 | |||
1512 | 諸口 | |||
無形固定資産 | 1601 | ソフトウェア | ||
1602 | 電話加入権 | |||
1603 | 営業権 | |||
1604 | 借地権 | |||
1605 | その他の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | 1701 | 敷金 | ||
1702 | 保証金 | |||
1703 | 投資有価証券 | |||
1704 | 長期貸付金 | |||
1705 | 役員従業員長期貸付金 | |||
1706 | 他会計長期貸付金 | |||
1707 | 長期前払費用 | |||
1708 | 出資金 | |||
1709 | その他の固定資産 | |||
1710 | 貸倒引当金(他) | |||
繰延資産 | 1801 | 医師会入会金 | ||
1802 | 開業費 | |||
1803 | 開発費 | |||
事業主貸 | 1900 | 事業主貸 | ||
流動負債 | 仕入債務 | 2001 | 買掛金 | |
2002 | 支払手形 | |||
他流動負債 | 2101 | 未払金 | ||
2102 | 短期借入金 | |||
2103 | 役員従業員長期借入金 | |||
2104 | 他会計短期借入金 | |||
2105 | 未払費用 | |||
2106 | 前受金 | |||
2107 | 預り金 | |||
2108 | 従業員預り金 | |||
2109 | 前受収益 | |||
2110 | 賞与引当金 | |||
2111 | 未払消費税 | |||
2112 | 預り保険料 | |||
2113 | 仮受金 | |||
2114 | 仮受消費税 | |||
2115 | その他の流動負債 | |||
固定負債 | 2201 | 長期借入金 | ||
2202 | 役員従業員長期借入金 | |||
2203 | 他会計長期借入金 | |||
2204 | 長期未払金 | |||
2205 | 退職給付引当金 | |||
2206 | 長期前受補助金 | |||
2207 | その他固定負債 | |||
事業主借 | 2300 | 事業主借 | ||
資本 | 3110 | 元入金 | ||
医業収入 | 4001 | 入院診療収益 | ||
4002 | 室料差額収益 | |||
4003 | 外来診療収益 | |||
4004 | 保険予防活動収益 | |||
4005 | 受託検査・施設利用収益 | |||
4006 | 自由診療収益 | |||
4007 | その他収益 | |||
4008 | 保険等査定減 | |||
医業費用 | 給与費 | 4201 | 給与 | |
4202 | 賞与 | |||
4203 | 賞与引当金繰入額 | |||
4204 | 法定福利費 | |||
4205 | 退職給付費用 | |||
4206 | 退職引当金繰入額 | |||
材料費 | 4301 | 医薬品費 | ||
4302 | 診療材料費 | |||
4303 | 医療消耗器具備品費 | |||
4304 | 期首棚卸高 | |||
4305 | 期末棚卸高 | |||
委託費 | 4401 | 検査委託費 | ||
4402 | 給食委託費 | |||
4403 | 寝具委託費 | |||
4404 | 医事委託費 | |||
4405 | 清掃委託費 | |||
4406 | 保守委託費 | |||
4407 | その他の委託費 | |||
設備関係費 | 4501 | 減価償却費 | ||
4502 | 器機賃貸料 | |||
4503 | 地代家賃 | |||
4504 | 修繕費 | |||
4505 | 固定資産税等 | |||
4506 | 器機保守料 | |||
4507 | 器機設備保険料 | |||
4508 | 車輌関係費 | |||
研究研修費 | 4601 | 研究研修費 | ||
4602 | 図書費 | |||
経費 | 4701 | 福利厚生費 | ||
4702 | 旅費交通費 | |||
4703 | 職員被服費 | |||
4704 | 通信費 | |||
4705 | 広告宣伝費 | |||
4706 | 事務用品費 | |||
4707 | 消耗品費 | |||
4708 | 消耗器具備品費 | |||
4709 | 会議費 | |||
4710 | 水道光熱費 | |||
4711 | 賃借料 | |||
4712 | 保険料 | |||
4713 | 交際費 | |||
4714 | 諸会費 | |||
4715 | 管理諸費 | |||
4716 | 寄付金 | |||
4717 | 租税公課 | |||
4718 | 医業貸倒損失 | |||
4719 | 貸倒引当金繰入額 | |||
4720 | 雑費 | |||
4721 | 控除対象外消費税等負担額 | |||
4722 | 本部費配賦額 | |||
専従者給与 | 6300 | 専従者給与 | ||
医業外損益 | 医業外収益 | 6001 | 受取利息 | |
6002 | 配当金 | |||
6003 | 有価証券売却益 | |||
6004 | 運営費補助金収益 | |||
6005 | 施設設備補助金収益 | |||
6006 | 雑収入 | |||
6007 | その他医業外収益 | |||
医業外費用 | 6101 | 支払利息 | ||
6102 | 有価証券売却損 | |||
6103 | 診療費減免額 | |||
6104 | 繰延資産償却 | |||
6105 | 医業外貸倒損失 | |||
6106 | 貸倒引当金医業外繰入額 | |||
6107 | その他医業外費用 | |||
臨時損益 | 臨時利益 | 6201 | 固定資産売却益 | |
6202 | その他の臨時収益 | |||
6203 | 貸倒引当金戻入額 | |||
臨時費用 | 6204 | 固定資産売却損 | ||
6205 | 固定資産除去損 | |||
6206 | 資産に係る控除対象外消費 | |||
6207 | 災害損失 | |||
6208 | その他の臨時費用 | |||
医業原価 | 総医業費用 | 給与費 | 8101 | 給与 |
8102 | 賞与 | |||
8103 | 賞与引当金繰入額 | |||
8104 | 退職給付費用 | |||
8105 | 退職引当金繰入額 | |||
8106 | 法定福利費 | |||
材料費 | 8201 | 医薬品費 | ||
8202 | 診療材料費 | |||
8203 | 医療消耗器具備品費 | |||
8204 | 給食材料費 | |||
8205 | 期首棚卸高 | |||
8206 | 期末棚卸高 | |||
委託費 | 8301 | 検査委託費 | ||
8302 | 給食委託費 | |||
8303 | 寝具委託費 | |||
8304 | 医事委託費 | |||
8305 | 清掃委託費 | |||
8306 | 保守委託費 | |||
8307 | その他委託費 | |||
設備関係費 | 8401 | 減価償却費 | ||
8402 | 器機賃貸料 | |||
8403 | 地代家賃 | |||
8404 | 修繕費 | |||
8405 | 固定資産税等 | |||
8406 | 器機保守料 | |||
8407 | 器機設備保険料 | |||
8408 | 車両関係費 | |||
研究研修費 | 8501 | 研究研修費 | ||
8502 | 図書費 | |||
経費 | 8601 | 福利厚生費 | ||
8602 | 旅費交通費 | |||
8603 | 職員被服費 | |||
8604 | 通信費 | |||
8605 | 広告宣伝費 | |||
8606 | 事務用品費 | |||
8607 | 消耗品費 | |||
8608 | 消耗器具備品費 | |||
8609 | 水道光熱費 | |||
8610 | 賃借料 | |||
8611 | 保険料 | |||
8612 | 交際費 | |||
8613 | 寄付金 | |||
8614 | 諸会費 | |||
8615 | 会議費 | |||
8616 | 租税公課 | |||
8617 | 医業貸倒損失 | |||
8618 | 管理諸費 | |||
8619 | 雑費 | |||
8620 | 控除対象外消費税等負担額 | |||
8621 | 本部費配賦額 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 現金 | 100 | 現金 |
101 | 小口現金 | |||
110 | 当座預金 | |||
111 | 普通預金 | |||
112 | 通知預金 | |||
113 | 定期預金 | |||
114 | 定期積金 | |||
115 | 別段預金 | |||
116 | 郵便貯金 | |||
117 | 納税準備預金 | |||
売上債権 | 120 | 受取手形 | ||
130 | 売掛金 | |||
有価証券 | 140 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 150 | 商品 | ||
151 | 製品 | |||
152 | 半製品 | |||
153 | 仕掛品 | |||
154 | 原材料 | |||
155 | 貯蔵品 | |||
156 | 副産物作業くず | |||
他流動資産 | 121 | 不渡手形 | ||
160 | 前払金 | |||
161 | 前払費用 | |||
162 | 未収収益 | |||
163 | 短期貸付金 | |||
164 | 未収入金 | |||
165 | 預け金 | |||
166 | 立替金 | |||
167 | 仮払金 | |||
181 | 仮払消費税等 | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 200 | 建物 | |
201 | 附属設備 | |||
202 | 構築物 | |||
203 | 機械装置 | |||
204 | 車両運搬 | |||
206 | 工具器具備品 | |||
210 | 土地 | |||
211 | 建設仮勘定 | |||
212 | 一括償却資産 | |||
無形固定資産 | 250 | 電話加入権 | ||
251 | 施設利用権 | |||
252 | 工業所有権 | |||
253 | 借地権 | |||
255 | ソフトウェア | |||
投資その他の資産 | 260 | 投資有価証券 | ||
261 | 出資金 | |||
262 | 敷金 | |||
263 | 長期貸付金 | |||
264 | 破産更生債権 | |||
265 | 長期前払費用 | |||
267 | 長期固定性預金 | |||
268 | 差入保証金 | |||
269 | 預託金 | |||
繰延資産 | 開業費 | 280 | 開業費 | |
事業主貸 | 291 | 事業主貸 | ||
292 | 資産譲渡損 | |||
諸口 | 0 | 複合 | ||
1 | 未確定勘定 | |||
流動負債 | 仕入債務 | 300 | 支払手形 | |
301 | 買掛金 | |||
他流動負債 | 320 | 短期借入金 | ||
321 | 設備支払手形 | |||
322 | 未払金 | |||
323 | 未払費用 | |||
324 | 前受金 | |||
325 | 預り金 | |||
327 | 前受収益 | |||
328 | 仮受金 | |||
330 | 預り保証金 | |||
331 | 割引手形 | |||
332 | 裏書手形 | |||
333 | 貸倒引当金 | |||
338 | 未払消費税等 | |||
361 | 仮受消費税等 | |||
固定負債 | 370 | 長期借入金 | ||
371 | 長期未払金 | |||
事業主貸 | 390 | 事業主借 | ||
391 | 受取利息 | |||
392 | 受取配当 | |||
393 | 資産売却益 | |||
資本 | 400 | 元入金 | ||
売上高 | 500 | 売上高 | ||
510 | 売上値引高 | |||
520 | 売上戻し高 | |||
530 | 売上割戻し高 | |||
580 | 事業分量配当金 | |||
581 | 仕入割引 | |||
583 | 家事消費等 | |||
590 | 雑収入 | |||
売上原価 | 機首商製品棚卸高 | 600 | 期首商品棚卸高 | |
605 | 期首製品棚卸高 | |||
当期商品仕入 | 610 | 仕入高 | ||
620 | 仕入値引高 | |||
630 | 仕入戻し高 | |||
640 | 仕入割戻し高 | |||
機末商製品棚卸高 | 650 | 期末商品棚卸高 | ||
690 | 期末製品棚卸高 | |||
経費 | 700 | 租税公課 | ||
701 | 荷造運賃手数料 | |||
702 | 運賃 | |||
703 | 水道光熱費 | |||
704 | 旅費交通費 | |||
705 | 通信費 | |||
706 | 広告宣伝費 | |||
707 | 接待交際費 | |||
708 | 保険料 | |||
709 | 修繕費 | |||
710 | 消耗品費 | |||
711 | 事務用品費 | |||
712 | 減価償却費 | |||
713 | 福利厚生費 | |||
714 | 法定福利費 | |||
715 | 給料手当 | |||
716 | 賞与 | |||
717 | 雑給 | |||
718 | 退職金 | |||
719 | 退職金掛金 | |||
720 | 外注費 | |||
721 | 支払利息 | |||
722 | 割引料 | |||
723 | 地代家賃 | |||
724 | 貸倒損失 | |||
725 | 支払手数料 | |||
726 | 車両費 | |||
727 | 燃料費 | |||
728 | 賃借料 | |||
729 | リース料 | |||
730 | 採用教育費 | |||
731 | 会議費 | |||
732 | 新聞図書費 | |||
733 | 販売手数料 | |||
734 | 販売促進費 | |||
735 | 諸会費 | |||
736 | 手形売却損 | |||
740 | 売上割引 | |||
741 | 長期前払費用償却 | |||
742 | 繰延資産償却 | |||
750 | 雑損失 | |||
760 | 雑費 | |||
引当金 | 繰戻額等 | 800 | 貸倒引当金戻入 | |
繰入額等 | 810 | 専従者給与 | ||
811 | 貸倒引当金繰入 | |||
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 900 | 期首原材料棚卸高 |
902 | 材料仕入高 | |||
904 | 材料仕入値引 | |||
906 | 材料仕入戻し | |||
908 | 材料仕入割戻し | |||
910 | 期末原材料棚卸高 | |||
労務費 | 921 | 給料手当 | ||
922 | 雑給 | |||
923 | 賞与 | |||
924 | 退職金掛金 | |||
925 | 法定福利費 | |||
926 | 福利厚生費 | |||
製造経費 | 940 | 外注加工費 | ||
941 | 電力費 | |||
942 | 水道光熱費 | |||
943 | 修繕費 | |||
944 | 減価償却費 | |||
945 | 運賃 | |||
946 | 租税公課 | |||
947 | 賃借料 | |||
948 | 地代家賃 | |||
949 | 保険料 | |||
950 | 旅費交通費 | |||
951 | 通信費 | |||
952 | 消耗品費 | |||
953 | 消耗工具費 | |||
954 | 車両費 | |||
955 | リース料 | |||
956 | 保管料 | |||
957 | 特許使用料 | |||
958 | 棚卸減耗損 | |||
965 | 雑費 | |||
仕掛品 | 980 | 期首仕掛品 | ||
981 | 期末仕掛品 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 100 | 現金 | |
102 | 当座預金 | |||
103 | 普通預金 | |||
104 | 郵便貯金 | |||
105 | 定期預金 | |||
106 | その他の預金 | |||
売上債権 | 107 | 受取手形 | ||
108 | 未収賃貸料 | |||
有価証券 | 110 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 112 | 貯蔵品 | ||
他流動資産 | 114 | 未収金 | ||
115 | 前払金 | |||
116 | 貸付金 | |||
118 | 立替金 | |||
119 | 仮払金 | |||
122 | 仮払消費税等 | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 130 | 建物 | |
131 | 附属設備 | |||
132 | 構築物 | |||
133 | 船舶 | |||
134 | 車両運搬具 | |||
135 | 工具器具備品 | |||
136 | 土地 | |||
137 | 一括償却資産 | |||
無形固定資産 | 139 | 電話加入権 | ||
140 | 借地権 | |||
141 | ソフトウェア | |||
投資その他の資産 | 142 | 投資等 | ||
繰延資産 | 145 | 開業費 | ||
146 | 公共施設負担金 | |||
事業主貸 | 151 | 事業主貸 | ||
152 | 資産譲渡損 | |||
諸口 | 0 | 複合 | ||
1 | 未確定勘定 | |||
流動負債 | 仕入債務 | 200 | 支払手形 | |
他流動負債 | 202 | 借入金 | ||
203 | 未払金 | |||
204 | 前受金 | |||
205 | 預り金 | |||
207 | 保証金・敷金 | |||
208 | 仮受金 | |||
217 | 仮受消費税等 | |||
事業主借 | 220 | 事業主借 | ||
221 | 受取利息 | |||
222 | 受取配当 | |||
223 | 資産売却益 | |||
資本 | 230 | 元入金 | ||
不動産収益 | 1300 | 賃貸料 | ||
1301 | 礼金・権利金 | |||
1302 | 更新料 | |||
1303 | 収入戻り高 | |||
1309 | 名義書換料 | |||
1308 | その他の収入 | |||
必要経費 | 1400 | 租税公課 | ||
1401 | 損害保険料 | |||
1402 | 修繕費 | |||
1403 | 減価償却費 | |||
1404 | 借入金利子 | |||
1405 | 地代家賃 | |||
1406 | 給料手当 | |||
1407 | 外注管理費 | |||
1408 | 水道光熱費 | |||
1409 | 消耗品費 | |||
1410 | 旅費交通費 | |||
1411 | 通信費 | |||
1412 | 支払手数料 | |||
1413 | 車両費 | |||
1414 | 接待交際費 | |||
1415 | 手形売却損 | |||
1416 | 広告宣伝費 | |||
1417 | 福利厚生費 | |||
1418 | リース料 | |||
1419 | 貸倒金(損失) | |||
1423 | 繰延資産償却 | |||
1424 | 雑費 | |||
専従者給与 | 1500 | 専従者給与 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 100 | 現金 | |
101 | 小口現金 | |||
110 | 当座預金 | |||
111 | 普通預金 | |||
112 | 通知預金 | |||
113 | 定期預金 | |||
114 | 定期積金 | |||
115 | 別段預金 | |||
116 | 郵便貯金 | |||
117 | 納税準備預金 | |||
売上債権 | 120 | 受取手形 | ||
121 | 不渡手形 | |||
130 | 売掛金 | |||
131 | 未収賃貸料 | |||
有価証券 | 140 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 150 | 商品 | ||
151 | 製品 | |||
152 | 半製品 | |||
153 | 仕掛品 | |||
154 | 原材料 | |||
155 | 貯蔵品 | |||
156 | 副産物作業くず | |||
他流動資産 | 160 | 前払金 | ||
161 | 前払費用 | |||
162 | 未収収益 | |||
163 | 短期貸付金 | |||
164 | 未収入金 | |||
165 | 預け金 | |||
166 | 立替金 | |||
167 | 仮払金 | |||
181 | 仮払消費税等 | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 200 | 建物 | |
201 | 附属設備 | |||
202 | 構築物 | |||
203 | 機械装置 | |||
204 | 車両運搬具 | |||
206 | 工具器具備品 | |||
210 | 土地 | |||
211 | 建設仮勘定 | |||
212 | 一括償却資産 | |||
無形固定資産 | 250 | 電話加入権 | ||
251 | 施設利用権 | |||
252 | 工業所有権 | |||
253 | 借地権 | |||
255 | ソフトウェア | |||
投資その他の資産 | 260 | 投資有価証券 | ||
261 | 出資金 | |||
262 | 敷金 | |||
263 | 長期貸付金 | |||
264 | 破産更生債権 | |||
265 | 長期前払費用 | |||
267 | 長期固定性預金 | |||
268 | 差入保証金 | |||
269 | 預託金 | |||
繰延資産 | 280 | 開業費 | ||
281 | 公共施設負担金 | |||
事業主貸 | 291 | 事業主貸 | ||
292 | 資産譲渡損 | |||
諸口 | 0 | 複合 | ||
1 | 未確定勘定 | |||
流動負債 | 仕入債務 | 300 | 支払手形 | |
301 | 買掛金 | |||
他流動負債 | 320 | 短期借入金 | ||
321 | 設備支払手形 | |||
322 | 未払金 | |||
323 | 未払費用 | |||
324 | 前受金 | |||
325 | 預り金 | |||
327 | 前受収益 | |||
328 | 仮受金 | |||
329 | 保証金・敷金 | |||
330 | 預り保証金 | |||
331 | 割引手形 | |||
332 | 裏書手形 | |||
333 | 貸倒引当金 | |||
338 | 未払消費税等 | |||
361 | 仮受消費税等 | |||
固定負債 | 370 | 長期借入金 | ||
371 | 長期未払金 | |||
事業主貸 | 390 | 事業主借 | ||
391 | 受取利息 | |||
392 | 受取配当 | |||
393 | 資産売却益 | |||
資本 | 400 | 元入金 | ||
売上高 | 500 | 売上高 | ||
510 | 売上値引高 | |||
520 | 売上戻り高 | |||
530 | 売上割戻し高 | |||
580 | 事業分量配当金 | |||
581 | 仕入割引 | |||
583 | 家事消費等 | |||
590 | 雑収入 | |||
売上原価 | 機首商製品棚卸高 | 600 | 期首商品棚卸高 | |
605 | 期首製品棚卸高 | |||
当期商品仕入 | 610 | 仕入高 | ||
620 | 仕入値引高 | |||
630 | 仕入戻し高 | |||
640 | 仕入割戻し高 | |||
機末商製品棚卸高 | 650 | 期末商品棚卸高 | ||
690 | 期末製品棚卸高 | |||
経費 | 700 | 租税公課 | ||
701 | 荷造運賃手数料 | |||
702 | 運賃 | |||
703 | 水道光熱費 | |||
704 | 旅費交通費 | |||
705 | 通信費 | |||
706 | 広告宣伝費 | |||
707 | 接待交際費 | |||
708 | 保険料 | |||
709 | 修繕費 | |||
710 | 消耗品費 | |||
711 | 事務用品費 | |||
712 | 減価償却費 | |||
713 | 福利厚生費 | |||
714 | 法定福利費 | |||
715 | 給料手当 | |||
716 | 賞与 | |||
717 | 雑給 | |||
718 | 退職金 | |||
719 | 退職金掛金 | |||
720 | 外注費 | |||
721 | 支払利息 | |||
722 | 割引料 | |||
723 | 地代家賃 | |||
724 | 貸倒損失 | |||
725 | 支払手数料 | |||
726 | 車両費 | |||
727 | 燃料費 | |||
728 | 賃借料 | |||
729 | リース料 | |||
730 | 採用教育費 | |||
731 | 会議費 | |||
732 | 新聞図書費 | |||
733 | 販売手数料 | |||
734 | 販売促進費 | |||
735 | 諸会費 | |||
736 | 手形売却損 | |||
740 | 売上割引 | |||
741 | 長期前払費用償却 | |||
742 | 繰延資産償却 | |||
750 | 雑損失 | |||
760 | 雑費 | |||
繰戻額等 | 800 | 貸倒引当金戻入 | ||
繰入額等 | 810 | 専従者給与 | ||
811 | 貸倒引当金繰入 | |||
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 900 | [製]期首原材料棚卸高 |
902 | [製]材料仕入高 | |||
904 | [製]材料仕入値引 | |||
906 | [製]材料仕入戻し | |||
908 | [製]材料仕入割戻し | |||
910 | [製]期末原材料棚卸高 | |||
労務費 | 921 | [製]給料手当 | ||
922 | [製]雑給 | |||
923 | [製]賞与 | |||
924 | [製]退職金掛金 | |||
925 | [製]法定福利費 | |||
926 | ||||
製造経費 | 940 | [製]外注加工費 | ||
941 | [製]電力費 | |||
942 | [製]水道光熱費 | |||
943 | [製]修繕費 | |||
944 | [製]減価償却費 | |||
945 | [製]運賃 | |||
946 | [製]租税公課 | |||
947 | [製]賃借料 | |||
948 | [製]地代家賃 | |||
949 | [製]保険料 | |||
950 | [製]旅費交通費 | |||
951 | [製]通信費 | |||
952 | [製]消耗品費 | |||
953 | [製]消耗工具費 | |||
954 | [製]車両費 | |||
955 | [製]リース料 | |||
956 | [製]保管料 | |||
957 | [製]特許使用料 | |||
958 | [製]棚卸減耗損 | |||
965 | [製]雑費 | |||
仕掛品 | 980 | [製]期首仕掛品 | ||
981 | [製]期末仕掛品 | |||
不動産収益 | 1700 | [不]租税公課 | ||
1701 | [不]損害保険料 | |||
1702 | [不]修繕費 | |||
1703 | [不]減価償却費 | |||
1704 | [不]借入金利子 | |||
1705 | [不]地代家賃 | |||
1706 | [不]給料手当 | |||
1707 | [不]手形売却損 | |||
1708 | [不]水道光熱費 | |||
1709 | [不]消耗品費 | |||
1710 | [不]旅費交通費 | |||
1711 | [不]通信費 | |||
1712 | [不]貸倒損失 | |||
1713 | [不]車両費 | |||
1714 | [不]リース料 | |||
1716 | [不]広告宣伝費 | |||
1717 | [不]福利厚生費 | |||
1719 | [不]接待交際費 | |||
1720 | [不]外注管理費 | |||
1721 | [不]雑費 | |||
専従者給与 | 1800 | 専従者給与 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 111 | 現金 | |
112 | 小口現金 | |||
121 | 当座預金 | |||
122 | 当座1 | |||
123 | 当座2 | |||
124 | 当座3 | |||
131 | 普通預金 | |||
132 | 普通1 | |||
133 | 普通2 | |||
134 | 通知預金 | |||
141 | 定期預金 | |||
142 | 積立預金 | |||
143 | 固預金1 | |||
144 | 固預金2 | |||
売上債権 | 151 | 受取手形 | ||
155 | 不渡手形 | |||
152 | 売掛金 | |||
153 | 営債権1 | |||
154 | 営債権2 | |||
162 | 貸倒引当金 | |||
有価証券 | 161 | 有価証券 | ||
棚卸資産 | 171 | 商品 | ||
172 | 製品 | |||
173 | 半製品 | |||
175 | 仕掛品 | |||
174 | 原材料 | |||
177 | 貯蔵品 | |||
176 | 棚卸資1 | |||
他流動資産 | 181 | 前渡金 | ||
192 | 立替金 | |||
182 | 短期貸付金 | |||
183 | 仮払金 | |||
184 | 前払費用 | |||
191 | 未収収益 | |||
185 | 未収入金 | |||
186 | 流動資1 | |||
187 | 流動資2 | |||
188 | 現金過不足 | |||
194 | 営業外受取手形 | |||
193 | 貸倒引当金 | |||
189 | 仮払消費税 | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 211 | 建物 | |
212 | 建物附属設備 | |||
213 | 構築物 | |||
214 | 機械装置 | |||
215 | 車両運搬 | |||
216 | 工具器具備品 | |||
217 | リース資産 | |||
218 | 有固資1 | |||
219 | 一括償却資産 | |||
221 | 土地 | |||
222 | 建設仮勘定 | |||
251 | 減価償却累計額 | |||
252 | 減累計1 | |||
253 | 減累計2 | |||
254 | 減累計3 | |||
255 | 減累計4 | |||
256 | 減累計5 | |||
257 | 減累計6 | |||
258 | 減累計7 | |||
0 | 諸口 | |||
1 | 科目未決定 | |||
無形固定資産 | 264 | 営業権 | ||
261 | 借地権 | |||
265 | ソフトウェア | |||
266 | 施設利用権 | |||
262 | 電話加入権 | |||
263 | リース資産 | |||
投資その他の資産 | 271 | 投資有価証券 | ||
272 | 出資金 | |||
273 | 長期貸付金 | |||
274 | 差入保証金 | |||
275 | 敷金 | |||
279 | 保険積立金 | |||
276 | 投資等1 | |||
277 | 投資等2 | |||
278 | 投資等3 | |||
287 | 長期前払費用 | |||
281 | 営業外受取手形 | |||
282 | 貸倒引当金 | |||
繰延資産 | 283 | 繰延資産 | ||
284 | 繰延資1 | |||
285 | 繰延資2 | |||
286 | 繰延資3 | |||
291 | 不動産経費 | |||
292 | 資産譲渡損 | |||
事業主貸 | 294 | 店主貸 | ||
293 | 店主勘定 | |||
流動負債 | 仕入債務 | 311 | 支払手形 | |
312 | 買掛金 | |||
他流動負債 | 313 | 短期借入金 | ||
314 | 未払金 | |||
315 | 未払費用 | |||
329 | 未払消費税 | |||
317 | 前受金 | |||
318 | 預り金 | |||
319 | 仮受金 | |||
321 | 割引手形 | |||
331 | 裏書手形 | |||
316 | リース債務 | |||
322 | 流動負1 | |||
323 | 流動負2 | |||
325 | 流動負3 | |||
327 | 流動負4 | |||
328 | 流動負5 | |||
332 | 営業外支払手形 | |||
324 | 仮受消費税 | |||
326 | 賞与引当金 | |||
固定負債 | 361 | 長期借入金 | ||
362 | 受入保証金 | |||
363 | 長期預り金 | |||
364 | リース債務 | |||
366 | 営業外支払手形 | |||
365 | 退職給与引当金 | |||
367 | 退職給付引当金 | |||
371 | 引当金 | |||
372 | 引当金1 | |||
373 | 引当金2 | |||
374 | 引当金3 | |||
421 | 本支店勘定 | |||
事業主貸 | 428 | 店主借 | ||
426 | 店主勘2 | |||
427 | 店主勘3 | |||
資本 | 431 | 元入金 | ||
売上高 | 612 | 売上高 | ||
613 | 売上高1 | |||
614 | 売上高2 | |||
615 | 内部売上高 | |||
618 | 売上値引戻り高 | |||
621 | 売上割戻 | |||
619 | 家事消費等 | |||
売上原価 | 711 | 期首棚卸 | ||
712 | 仕入高 | |||
713 | 仕入高1 | |||
714 | 仕入高2 | |||
715 | 内部仕入 | |||
718 | 仕入値引戻し高 | |||
726 | 仕入割戻 | |||
727 | 他勘定振替高 | |||
719 | 期末棚卸高 | |||
経費 | 832 | 給料手当 | ||
833 | 雑給 | |||
834 | 賞与 | |||
831 | 賞与引当金繰入額 | |||
872 | 退職金 | |||
873 | 退職給与引当金繰入額 | |||
874 | 退職給付費用 | |||
835 | 人件費1 | |||
838 | 人件費2 | |||
839 | 人件費3 | |||
836 | 法定福利費 | |||
837 | 福利厚生費 | |||
841 | 外注費 | |||
842 | 旅費交通費 | |||
843 | 通信費 | |||
844 | 交際費 | |||
875 | 寄付金 | |||
876 | 会議費 | |||
845 | 減価償却費 | |||
846 | 賃借料 | |||
878 | 地代家賃 | |||
879 | リース料 | |||
847 | 保険料 | |||
848 | 修繕費 | |||
849 | 水道光熱費 | |||
851 | 燃料費 | |||
852 | 消耗品費 | |||
853 | 租税公課 | |||
854 | 運賃 | |||
855 | 荷造包装費 | |||
856 | 事務用品費 | |||
857 | 広告宣伝費 | |||
858 | 支払手数料 | |||
859 | 諸会費 | |||
861 | 新聞図書費 | |||
862 | 貸倒引当金繰入額 | |||
881 | 貸倒損失 | |||
863 | 販管費1 | |||
864 | 販管費2 | |||
865 | 販管費3 | |||
866 | 販管費4 | |||
867 | 販管費5 | |||
868 | 販管費6 | |||
871 | 販管費7 | |||
869 | 雑費 | |||
営業外損益 | 営業外収益 | 911 | 受取利息 | |
422 | 受取利息 | |||
423 | 受取配当金 | |||
912 | 受取配当金 | |||
424 | 不動産収入 | |||
425 | 資産売却益 | |||
918 | 有価証券売却益 | |||
919 | 仕入割引 | |||
928 | 固定資産売却益 | |||
913 | 営外収1 | |||
915 | 営外収2 | |||
916 | 営外収3 | |||
917 | 営外収4 | |||
914 | 雑収入 | |||
営業外費用 | 921 | 支払利息 | ||
929 | 有価証券売却損 | |||
938 | 売上割引 | |||
939 | 固定資産売却損 | |||
948 | 固定資産除去損 | |||
922 | 営外費1 | |||
923 | 営外費2 | |||
925 | 手形売却損 | |||
926 | 営外費4 | |||
927 | 営外費5 | |||
924 | 雑損失 | |||
引当金等 | 繰戻額等 | 932 | 貸倒引当金戻入 | |
931 | 繰戻額1 | |||
933 | 繰戻額2 | |||
934 | 繰戻額3 | |||
935 | 繰戻額4 | |||
936 | 繰戻額5 | |||
937 | 繰戻額6 | |||
繰入額等 | 941 | 専従者給与 | ||
942 | 繰入額1 | |||
943 | 繰入額2 | |||
944 | 繰入額3 | |||
945 | 繰入額4 | |||
946 | 繰入額5 | |||
947 | 繰入額6 | |||
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 721 | 期首材料棚卸高 |
722 | 主要材料費 | |||
723 | 補助材料費 | |||
724 | 材料仕入値引戻し高 | |||
728 | 材料仕入割戻 | |||
725 | 期末材料棚卸高 | |||
労務費 | 732 | 賃金給料 | ||
733 | 雑給 | |||
731 | 賞与 | |||
739 | 賞与引当金繰入額 | |||
764 | 退職金 | |||
765 | 退職給与引当金繰入額 | |||
767 | 退職給付費用 | |||
734 | 労務費1 | |||
735 | 労務費2 | |||
736 | 労務費3 | |||
737 | 労務費4 | |||
768 | 法定福利費 | |||
771 | 福利厚生費 | |||
製造経費 | 741 | 外注加工費 | ||
742 | 旅費交通費 | |||
743 | 通信費 | |||
744 | 交際費 | |||
772 | 寄付金 | |||
773 | 会議費 | |||
745 | 減価償却費 | |||
746 | 賃借料 | |||
774 | 地代家賃 | |||
775 | リース料 | |||
747 | 保険料 | |||
748 | 修繕費 | |||
749 | 水道光熱費 | |||
751 | 電力費 | |||
752 | 消耗品費 | |||
753 | 租税公課 | |||
754 | 運賃 | |||
776 | 車両費 | |||
777 | 燃料費 | |||
778 | 保管料 | |||
755 | 経費1 | |||
756 | 経費2 | |||
757 | 経費3 | |||
758 | 経費4 | |||
759 | 経費5 | |||
761 | 経費6 | |||
762 | 経費7 | |||
763 | 経費8 | |||
769 | 雑費 | |||
仕掛品 | 779 | 期首仕掛品棚卸高 | ||
781 | 期末仕掛品棚卸高 | |||
782 | 他勘定振替高 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 100 | 現金 | |
101 | 小口現金 | |||
110 | 当座預金 | |||
111 | 当座預金2 | |||
112 | 当座預金3 | |||
113 | 当座預金4 | |||
114 | 普通預金 | |||
115 | 普通預金2 | |||
116 | 普通預金3 | |||
117 | 普通預金4 | |||
118 | 普通預金5 | |||
119 | 通知預金 | |||
120 | その他流動性預金 | |||
121 | 定期預金 | |||
122 | 定期預金2 | |||
123 | 定期預金3 | |||
124 | 定期預金4 | |||
125 | 定期積立 | |||
126 | 定期積立2 | |||
127 | 定期積立3 | |||
128 | 定期積立4 | |||
129 | その他固定性預金 | |||
売上債権 | 130 | 受取手形 | ||
131 | 売掛金 | |||
有価証券 | 132 | 有価証券 | ||
133 | 当座資産 | |||
棚卸資産 | 140 | 商品 | ||
141 | 製品 | |||
142 | 原材料 | |||
143 | 半製品・仕掛品 | |||
144 | 貯蔵品 | |||
145 | 補助材料 | |||
他流動資産 | 150 | 前渡金 | ||
151 | 短期貸付金 | |||
152 | 立替金 | |||
153 | 未収入金 | |||
154 | 仮払金 | |||
155 | 前払費用 | |||
156 | 流動資産1 | |||
157 | 流動資産2 | |||
158 | 仮払消費税等 | |||
159 | 不渡手形 | |||
198 | 債権償却特別勘定 | |||
199 | 貸倒引当金 | |||
固定資産 | 有形固定資産 | 160 | 建物 | |
161 | 建物付属設備 | |||
162 | 構築物 | |||
163 | 機械装置 | |||
164 | 車両運搬具 | |||
165 | 工具・器具 | |||
166 | 土地 | |||
167 | 建設仮勘定 | |||
168 | 什器・備品 | |||
169 | 減価償却累計額 | |||
999 | 諸口 | |||
無形固定資産 | 170 | 電話加入権 | ||
171 | 無形固定資産1 | |||
172 | 無形固定資産2 | |||
173 | 無形固定資産3 | |||
投資その他の資産 | 180 | 投資有価証券 | ||
181 | 出資金 | |||
182 | 長期貸付金 | |||
183 | 長期前払費用 | |||
184 | 保証金 | |||
185 | 保険積立金 | |||
186 | 取立不能見込額 | |||
187 | 投資等1 | |||
188 | 投資等2 | |||
繰延資産 | 191 | 繰延資産1 | ||
190 | 権利金 | |||
事業主貸 | 11 | 事業主貸 | ||
流動負債 | 仕入債務 | 200 | 支払手形 | |
201 | 買掛金 | |||
他流動負債 | 202 | 短期借入金 | ||
203 | 1年以内返済長期借入金 | |||
204 | 未払金 | |||
205 | 未払費用 | |||
206 | 前受金 | |||
207 | 仮受金 | |||
208 | 預り金 | |||
209 | 従業員預り金 | |||
210 | 割引手形 | |||
211 | 裏書手形 | |||
212 | 未払法人税等 | |||
214 | 流動負債1 | |||
215 | 仮受消費税 | |||
固定負債 | 220 | 長期借入金 | ||
221 | 預り保証金 | |||
225 | 退職給付引当金 | |||
223 | 固定負債1 | |||
224 | 固定負債2 | |||
230 | 引当金1 | |||
231 | 引当金2 | |||
232 | 引当金3 | |||
1241 | 資金複合 | |||
事業主貸 | 12 | 事業主借 | ||
資本 | 300 | 元入金 | ||
売上高 | 810 | 売上高 | ||
811 | 売上高2 | |||
812 | 売上高3 | |||
813 | 売上高4 | |||
814 | 売上高5 | |||
815 | 売上値引・戻り高 | |||
13 | 家事消費等 | |||
売上原価 | 460 | 期首棚卸高 | ||
461 | 仕入高 | |||
462 | 仕入高2 | |||
463 | 仕入高3 | |||
464 | 仕入高4 | |||
465 | 仕入値引・戻し高 | |||
466 | 期末棚卸高 | |||
経費 | 500 | 専従者給与 | ||
501 | 給料手当 | |||
502 | 賞与 | |||
503 | 退職金 | |||
504 | 法定福利費 | |||
505 | 福利厚生費 | |||
508 | 人件費1 | |||
509 | 雑給 | |||
510 | 広告宣伝費 | |||
511 | 運賃 | |||
512 | 販売手数料 | |||
513 | 容器包装費 | |||
514 | 販売費1 | |||
516 | 販売費3 | |||
520 | 水道光熱費 | |||
521 | 車両関連費 | |||
522 | 事務用消耗品費 | |||
523 | 消耗品費 | |||
524 | 賃借料 | |||
525 | 支払保険料 | |||
526 | 修繕費 | |||
527 | 租税公課 | |||
515 | 消費税等 | |||
528 | 減価償却費 | |||
529 | 接待交際費 | |||
530 | 旅費交通費 | |||
531 | 通信費 | |||
532 | 支払手数料 | |||
533 | 会議費 | |||
534 | 諸会費 | |||
535 | 寄付金 | |||
536 | 図書教育費 | |||
537 | 試験研究費 | |||
538 | 貸倒引当金繰入 | |||
539 | 雑費 | |||
営業外損益 | 営業外収益 | 600 | 受取利息 | |
601 | 受取配当金 | |||
602 | 営業外収益 | |||
603 | 営業外収益2 | |||
604 | 雑収入 | |||
営業外費用 | 610 | 支払利息 | ||
615 | 手形売却損 | |||
611 | 営業外費用 | |||
612 | 営業外費用2 | |||
613 | 貸倒損失 | |||
614 | 雑損失 | |||
引当金等 | 繰戻額等 | 700 | 固定資産売却益 | |
701 | 貸倒引当金戻入 | |||
702 | 特別収益 | |||
703 | 特別収益2 | |||
704 | 前期損益修正益 | |||
繰入額等 | 710 | 固定資産売却除却損 | ||
711 | 特別損失 | |||
712 | 特別損失2 | |||
713 | 特別損失3 | |||
714 | 前期損益修正損 | |||
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 400 | 期首材料棚卸高 |
401 | 材料仕入高 | |||
402 | 材料仕入高2* | |||
403 | 材料仕入高3* | |||
404 | 材料仕入高4* | |||
405 | 期末材料棚卸高 | |||
労務費 | 420 | 外注加工費 | ||
430 | 電力費* | |||
431 | 燃料費* | |||
432 | 水道光熱費 | |||
433 | 車両関連費* | |||
434 | 運賃* | |||
435 | 工場消耗品費* | |||
436 | 賃借料 | |||
437 | 支払保険料 | |||
438 | 修繕費 | |||
439 | 租税公課 | |||
440 | 減価償却費 | |||
441 | 旅費交通費 | |||
442 | 通信費 | |||
443 | 支払手数料* | |||
444 | 会議費 | |||
445 | 諸会費 | |||
446 | 図書教育費* | |||
447 | 試験研究費* | |||
448 | 製造経費1* | |||
449 | 雑費 | |||
製造経費 | 741 | 外注加工費 | ||
742 | 旅費交通費 | |||
743 | 通信費 | |||
744 | 交際費 | |||
772 | 寄付金 | |||
773 | 会議費 | |||
745 | 減価償却費 | |||
746 | 賃借料 | |||
774 | 地代家賃 | |||
775 | リース料 | |||
747 | 保険料 | |||
748 | 修繕費 | |||
749 | 水道光熱費 | |||
751 | 電力費 | |||
752 | 消耗品費 | |||
753 | 租税公課 | |||
754 | 運賃 | |||
776 | 車両費 | |||
777 | 燃料費 | |||
778 | 保管料 | |||
755 | 経費1 | |||
756 | 経費2 | |||
757 | 経費3 | |||
758 | 経費4 | |||
759 | 経費5 | |||
761 | 経費6 | |||
762 | 経費7 | |||
763 | 経費8 | |||
769 | 雑費 | |||
仕掛品 | 450 | 期首仕掛品棚卸高 | ||
451 | 期末仕掛品棚卸高 | |||
452 | 他勘定振替 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | |||
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金/預金 | 1000 | 現金 | ||
1001 | 当座預金 | ||||
1002 | 普通預金 | ||||
1003 | 定期預金 | ||||
売上債権 | 1010 | 受取手形 | |||
1011 | 未収会費 | ||||
1012 | 未収金 | ||||
1013 | 前払金 | ||||
有価証券 | 1015 | 有価証券 | |||
棚卸資産 | 1014 | 貯蔵品 | |||
他流動資産 | 1016 | 仮払消費税等 | |||
固定資産 | 基本財産 | 1100 | 【基本】土地 | ||
1101 | 【基本】投資有価証券 | ||||
無形固定資産 | 1110 | 【特定】退職給付引当資産 | |||
1111 | 【特定】積立資産 | ||||
投資その他の資産 | 1120 | 建物 | |||
1121 | 構築物 | ||||
1122 | 車両運搬具 | ||||
1123 | 什器備品 | ||||
1124 | 土地 | ||||
1125 | 建設仮勘定 | ||||
1126 | 借地権 | ||||
1127 | 電話加入権 | ||||
1128 | 敷金 | ||||
1129 | 保証金 | ||||
1130 | 投資有価証券 | ||||
1131 | 子会社株式 | ||||
1132 | 関連会社株式 | ||||
1133 | 諸口 | ||||
流動負債 | 仕入債務 | 200 | 支払手形 | ||
他流動負債 | 2001 | 未払金 | |||
2002 | 前受金 | ||||
2003 | 預り金 | ||||
2004 | 短期借入金 | ||||
2005 | 1年内返済予定長期借入金 | ||||
2006 | 借入金 | ||||
2007 | 賞与引当金 | ||||
2008 | 仮受消費税 | ||||
固定負債 | 長期借入金 | 2010 | 長期借入金 | ||
その他固定負債 | 2011 | 退職給付引当金 | |||
2012 | 役員退職慰労引当金 | ||||
2013 | 受入保証金 | ||||
1241 | 資金複合 | ||||
正味財産 | 指定正味財産 | 指定正味財産 | 3000 | 国庫補助金 | |
3001 | 地方公共団体補助金 | ||||
3002 | 民間補助金 | ||||
3003 | 寄付金 | ||||
指定正味財産期首 | 3004 | 指定財産期首残高 | |||
一般正味財産 | 一般正味財産 | 3005 | 繰越利益 | ||
一般正味財産増減 | 計上増減の部 | 計上収益 | 基本財産運用益 | 5000 | 基本財産受取利息 |
5001 | 基本財産受取配当 | ||||
5002 | 基本財産受取賃貸 | ||||
特定資産運用益 | 5003 | 特定資産受取利息 | |||
5004 | 特定資産受取配当 | ||||
5005 | 特定資産受取賃貸 | ||||
受取入会金 | 5006 | 受取入会金 | |||
正会員受取会費 | 5007 | 正会員受取会費 | |||
5008 | 特別会員受取会費 | ||||
5009 | 賛助会員受取会費 | ||||
事業収益 | 5010 | 事業収益 | |||
受取補助金等 | 5011 | 受取国庫補助金 | |||
5012 | 受取地方公共団体補助金 | ||||
5013 | 受取民間補助金 | ||||
5014 | 受取国庫助成金 | ||||
5015 | 受取地方公共団体助成金 | ||||
5016 | 受取民間助成金 | ||||
5017 | 受取補助金等振替額 | ||||
受取補助金等 | 5018 | 受取負担金 | |||
5019 | 受取負担金振替額 | ||||
受取寄付金 | 5020 | 受取寄付金 | |||
5021 | 募金収益 | ||||
5022 | 受取寄付金振替額 | ||||
雑収益 | 5023 | 受取利息 | |||
5024 | 有価証券運用益 | ||||
5025 | 雑収益 | ||||
経常費用 | 事業費 | 5100 | 給料手当 | ||
5101 | 臨時雇賃金 | ||||
5102 | 退職給付費用 | ||||
5103 | 福利厚生費 | ||||
5104 | 旅費交通費 | ||||
5105 | 通信運搬費 | ||||
5106 | 減価償却費 | ||||
5107 | 消耗什器備品費 | ||||
5108 | 消耗品費 | ||||
5109 | 修繕費 | ||||
5110 | 印刷製本費 | ||||
5111 | 燃料費 | ||||
5112 | 光熱水料費 | ||||
5113 | 賃借料 | ||||
5114 | 保険料 | ||||
5115 | 諸謝金 | ||||
5116 | 租税公課 | ||||
5117 | 支払負担金 | ||||
5118 | 支払助成金 | ||||
5119 | 支払寄付金 | ||||
5120 | 委託費 | ||||
5121 | 有価証券運用損 | ||||
5122 | 雑費 | ||||
管理費 | 5123 | 役員報酬 | |||
5124 | 給料手当 | ||||
5125 | 退職給付費用 | ||||
5126 | 福利厚生費 | ||||
5127 | 会議費 | ||||
5128 | 旅費交通費 | ||||
5129 | 通信運搬費 | ||||
5130 | 減価償却費 | ||||
5131 | 消耗什器備品費 | ||||
5132 | 消耗品費 | ||||
5133 | 修繕費 | ||||
5134 | 印刷製本費 | ||||
5135 | 燃料費 | ||||
5136 | 光熱水料費 | ||||
5137 | 賃借料 | ||||
5138 | 保険料 | ||||
5139 | 諸謝金 | ||||
5140 | 租税公課 | ||||
5141 | 支払負担金 | ||||
5142 | 支払寄付金 | ||||
5143 | 支払利息 | ||||
5144 | 雑費 | ||||
基本財産評価損益 | 5200 | 基本財産評価益 | |||
5201 | 基本財産評価損 | ||||
特定資産評価損益 | 5300 | 特定資産評価益 | |||
5301 | 特定資産評価損 | ||||
投資有価証券評価損益 | 5400 | 投資有価証券評価益 | |||
5401 | 投資有価証券評価損 | ||||
経常外増減の部 | 経常外収益 | 固定資産売却益 | 5500 | 建物売却益 | |
5501 | 車両運搬具売却益 | ||||
5502 | 什器備品売却益 | ||||
5503 | 土地売却益 | ||||
5504 | 借地権売却益 | ||||
5505 | 電話加入権売却益 | ||||
固定資産受贈益 | 5506 | 土地受贈益 | |||
5507 | 投資有価証券受贈益 | ||||
経常外費用 | 固定資産売却損 | 5600 | 建物売却損 | ||
5601 | 車両運搬具売却損 | ||||
5602 | 什器備品売却損 | ||||
5603 | 土地売却損 | ||||
5604 | 借地権売却損 | ||||
5605 | 電話加入売却損 | ||||
固定資産減損失 | 5606 | 土地減損損失 | |||
5607 | 投資有価証券減損損失 | ||||
災害損失 | 5608 | 災害損失 | |||
他会計振替額 | 5700 | 他会計振替額 | |||
一般正味期首残高 | 5800 | 一般財産期首残高 | |||
指定正味財産期末 | 指定正味財産増減 | 受取補助金等 | 5900 | 受取国庫補助金 | |
5901 | 受取地方公共団体補助金 | ||||
5902 | 受取民間補助金 | ||||
5903 | 受取国庫助成金 | ||||
5904 | 受取地方公共団体助成金 | ||||
5905 | 受取民間助成金 | ||||
受取負担金 | 5906 | 受取負担金 | |||
受取寄付金 | 5907 | 受取寄付金 | |||
固定資産受贈益 | 5908 | 土地受贈益 | |||
5909 | 投資証券受贈益 | ||||
基本財産評価益 | 5910 | 基本財産評価益 | |||
特定資産評価益 | 5911 | 特定資産評価益 | |||
基本財産評価損 | 5912 | 基本財産評価損 | |||
特定資産評価損 | 5913 | 特定資産評価損 | |||
一般正味財産への | 5914 | 一般正味財産への振替額 | |||
指定正味期首残高 | 5915 | 指定正味財産期首残高 |
B/S科目
集計項目 | 科目コード | 科目 | |||
---|---|---|---|---|---|
資産 | 流動資産 | 1000 | 現金預金 | ||
1001 | 有価証券 | ||||
1002 | 事業未収金 | ||||
1003 | 未収金 | ||||
1004 | 未収補助金 | ||||
1005 | 未収収益 | ||||
1006 | 受取手形 | ||||
1007 | 貯蔵品 | ||||
1008 | 医薬品 | ||||
1009 | 診療・療養費等材料 | ||||
1010 | 給食用材料 | ||||
1011 | 商品・製品 | ||||
1012 | 仕掛品 | ||||
1013 | 原材料 | ||||
1014 | 立替金 | ||||
1015 | 前払金 | ||||
1016 | 前払費用 | ||||
1017 | 1年内回収予定長期貸付金 | ||||
1018 | 1年内回収予定事業長貸金 | ||||
1019 | 1年内回収予定拠点長貸金 | ||||
1020 | 短期貸付金 | ||||
1021 | 事業区分間貸付金 | ||||
1022 | 拠点区分間貸付金 | ||||
1023 | 仮払金 | ||||
1024 | その他の流動資産 | ||||
1025 | 徴収不能引当金 | ||||
1026 | 仮払消費税等 | ||||
固定資産 | 基本財産 | 1100 | 【基本】土地 | ||
1101 | 【基本】建物 | ||||
1102 | 【基本】定期預金 | ||||
1103 | 【基本】投資有価証券 | ||||
その他の固定資産 | 1104 | 土地 | |||
1105 | 建物 | ||||
1106 | 構築物 | ||||
1107 | 機械及び装置 | ||||
1108 | 車両運搬具 | ||||
1109 | 器具及び備品 | ||||
1110 | 建設仮勘定 | ||||
1111 | 有形リース資産 | ||||
1112 | 権利 | ||||
1113 | ソフトウェア | ||||
1114 | 無形リース資産 | ||||
1115 | 投資有価証券 | ||||
1116 | 長期貸付金 | ||||
1117 | 事業区分間長期貸付金 | ||||
1118 | 拠点区分間長期貸付金 | ||||
1119 | 退職給付引当資産 | ||||
1120 | 長期預り金積立資産 | ||||
1121 | ○○積立資産 | ||||
1122 | 差入保証金 | ||||
1123 | 長期前払費用 | ||||
1124 | その他の固定資産 | ||||
1125 | 諸口 | ||||
負債 | 流動負債 | 1200 | 短期運営資金借入金 | ||
1201 | 事業未払金 | ||||
1202 | その他の未払金 | ||||
1203 | 支払手形 | ||||
1204 | 役員等短期借入金 | ||||
1205 | 1年以内返済予設備借入金 | ||||
1206 | 1年以内返済長期運営借入 | ||||
1207 | 1年以内返済リース債務 | ||||
1208 | 1年以内返済役員長期借入 | ||||
1209 | 1年以内返済事業間借入金 | ||||
1210 | 1年以内返済拠点間借入金 | ||||
1211 | 1年以内支払長期未払金 | ||||
1212 | 未払費用 | ||||
1213 | 預り金 | ||||
1214 | 職員預り金 | ||||
1215 | 前受金 | ||||
1216 | 前受収益 | ||||
1217 | 事業区分間借入金 | ||||
1218 | 拠点区分間借入金 | ||||
1219 | 仮受金 | ||||
1220 | 賞与引当金 | ||||
1221 | その他の流動負債 | ||||
1222 | 仮受消費税 | ||||
固定負債 | 1300 | 設備資金借入金 | |||
1301 | 長期運営資金借入金 | ||||
1302 | リース債務 | ||||
1303 | 役員等長期借入金 | ||||
1304 | 事業区分間長期借入金 | ||||
1305 | 拠点区分間長期借入金 | ||||
1306 | 退職給付引当金 | ||||
1307 | 長期未払金 | ||||
1308 | 長期預り金 | ||||
1309 | その他の固定負債 | ||||
純資産の部 | 基本金 | 1400 | 基本金 | ||
国庫補助金等特別積立金 | 1401 | 国庫補助金等特別積立金 | |||
その他の積立金 | 1402 | ○○積立金 | |||
繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減 | 1403 | 前期繰越活動増減差額 | ||
サービス活動増減 | サービス活動収益 | 介護保険事業収益 | 施設介護料収益 | 2000 | 介護報酬収益 |
2001 | 利用者負担金収益(公費) | ||||
2002 | 利用者負担金収益(一般) | ||||
居宅介護料収益 | 2003 | 介護報酬収益 | |||
2004 | 介護予防報酬収益 | ||||
2005 | 介護負担金収益(公費) | ||||
2006 | 介護負担金収益(一般) | ||||
2007 | 介護予防負担金収益(公募) | ||||
2008 | 介護予防負担金収益(一般) | ||||
地域密着型介護料 | 2009 | 介護報酬収益 | |||
2010 | 介護予防報酬収益 | ||||
2011 | 介護負担金収益(公募) | ||||
2012 | 介護負担金収益(一般) | ||||
2013 | 介護予防負担金収益(公募) | ||||
2014 | 介護予防負担金収益(一般) | ||||
居宅介護支援介護 | 2015 | 居宅介護支援介護料収益 | |||
2016 | 介護予防支援介護料収益 | ||||
利用者等利用料収 | 2017 | 施設サービス利用料収益 | |||
2018 | 居宅介護サービス利用料収益 | ||||
2019 | 地域密着介護サービス利収益 | ||||
2020 | 食費収益(公募) | ||||
2021 | 食費収益(一般) | ||||
2022 | 居住費収益(公募) | ||||
2023 | 居住費収益(一般) | ||||
2024 | その他の利用料収益 | ||||
その他の事業収益 | 2025 | 補助金事業収益 | |||
2026 | 市町村特別事業収益 | ||||
2027 | 受託事業収益 | ||||
2028 | その他の事業収益 | ||||
2029 | (保険等査定減) | ||||
老人福祉事業収益 | 措置事業収益 | 2030 | 事務費収益 | ||
2031 | 事業費収益 | ||||
2032 | その他の利用料収益 | ||||
2033 | その他の事業収益 | ||||
運営事業収益 | 2034 | 管理費収益 | |||
2035 | その他の利用料収益 | ||||
2036 | 補助金事業収益 | ||||
2037 | その他の事業収益 | ||||
その他の事業収益 | 2038 | 管理費収益 | |||
2039 | その他の利用料収益 | ||||
2040 | その他の事業収益 | ||||
児童福祉事業収益 | 措置費収益 | 2041 | 事務費収益 | ||
2042 | 事業費収益 | ||||
私的契約利用料収 | 2043 | 私的契約利用料収益 | |||
その他の事業収益 | 2044 | 補助金事業収益 | |||
2045 | 受託事業収益 | ||||
2046 | その他の事業収益 | ||||
保育事業収益 | 保育所運営費収益 | 2047 | 保育所運営費収益 | ||
私的契約利用料収 | 2048 | 私的契約利用料収益 | |||
私立認定保育所利 | 2049 | 私立認定保育所利用料収益 | |||
その他の事業収益 | 2050 | 補助金事業収益 | |||
2051 | 受託事業収益 | ||||
2052 | その他の事業収益 | ||||
就労支援事業収益 | ○○事業収益 | 2053 | ○○事業収益 | ||
障害福サービス収益 | 自立支援給付費収 | 2054 | 介護給付費収益 | ||
2055 | 特例介護給付費収益 | ||||
2056 | 訓練等給付費収益 | ||||
2057 | 特例訓練等給付費収益 | ||||
2058 | サービス利用計画作成収益 | ||||
障害児施設給付費収益 | 2059 | 障害児施設給付費収益 | |||
利用者負担金収益 | 2060 | 利用者負担金収益 | |||
補足給付費収益 | 2061 | 特定障害者特別給付費収益 | |||
2062 | 特例特定障害者特給費収益 | ||||
2063 | 特定入所障害食費給費収益 | ||||
特定費用収益 | 2064 | 特定費用収益 | |||
その他の事業収益 | 2065 | 補助金事業収益 | |||
2066 | 受託事業収益 | ||||
2067 | その他の事業収益 | ||||
2068 | (保険等査定減) | ||||
生活保護事業収益 | 措置費収益 | 2069 | 事務費収益 | ||
2070 | 事業費収益 | ||||
授産事業収益 | 2071 | ○○事業収益 | |||
利用者負担金収益 | 2072 | 利用者負担金収益 | |||
その他の事業収益 | 2073 | 補助金事業収益 | |||
2074 | 受託事業収益 | ||||
2075 | その他の事業収益 | ||||
医療事業収益 | 入院診療収益 | 2076 | 入院診療収益 | ||
室料差額収益 | 2077 | 室料差額収益 | |||
外来診療収益 | 2078 | 外来診療収益 | |||
保健予防活動収益 | 2079 | 保健予防活動収益 | |||
受託検査・施設利 | 2080 | 受託検査・施設利用収益 | |||
訪問看護療養費収益 | 2081 | 訪問看護療養費収益 | |||
訪問介護基本利用料 | 2082 | 訪問介護基本利用料収益 | |||
その他の医療事業 | 2083 | 訪問介護その他利用料収益 | |||
2084 | 補助金事業収益 | ||||
2085 | 受託事業収益 | ||||
2086 | その他の医業収益 | ||||
2087 | (保険等査定減) | ||||
○○事業収益 | ○○事業収益 | 2088 | ○○事業収益 | ||
その他の事業収益 | 2089 | 補助金事業収益 | |||
2090 | 受託事業収益 | ||||
2091 | その他の事業収益 | ||||
○○収益 | 2092 | ○○収益 | |||
経費寄附金収益 | 2093 | 経常経費寄附金収益 | |||
その他の収益 | 2094 | その他の収益 | |||
サービス活動費用 | 人件費 | 2100 | 役員報酬 | ||
2101 | 職員給料 | ||||
2102 | 職員賞与 | ||||
2103 | 賞与引当金繰入 | ||||
2104 | 非常勤職員給与 | ||||
2105 | 派遣職員費 | ||||
2106 | 退職給付費用 | ||||
2107 | 法定福利費 | ||||
事業費 | 2108 | 給食費 | |||
2109 | 介護用品費 | ||||
2110 | 医療品費 | ||||
2111 | 診療・療養等材料費 | ||||
2112 | 保健衛生費 | ||||
2113 | 医療費 | ||||
2114 | 被服費 | ||||
2115 | 教養娯楽費 | ||||
2116 | 日用品費 | ||||
2117 | 保育材料費 | ||||
2118 | 本人支給金 | ||||
2119 | 水道光熱費 | ||||
2120 | 燃料費 | ||||
2121 | 消耗器具備品費 | ||||
2122 | 保険料 | ||||
2123 | 賃借料 | ||||
2124 | 教育指導費 | ||||
2125 | 就職支度費 | ||||
2126 | 葬祭費 | ||||
2127 | 車輌費 | ||||
2128 | ○○費 | ||||
2129 | 雑費 | ||||
事務費 | 2130 | 福利厚生費 | |||
2131 | 職員被服費 | ||||
2132 | 旅費交通費 | ||||
2133 | 研修研究費 | ||||
2134 | 事務消耗品費 | ||||
2135 | 印刷製本費 | ||||
2136 | 水道光熱費 | ||||
2137 | 燃料費 | ||||
2138 | 修繕費 | ||||
2139 | 通信運搬費 | ||||
2140 | 会議費 | ||||
2141 | 広報費 | ||||
2142 | 業務委託費 | ||||
2143 | 手数料 | ||||
2144 | 保険料 | ||||
2145 | 賃借料 | ||||
2146 | 土地・建物賃借料 | ||||
2147 | 租税公課 | ||||
2148 | 保守料 | ||||
2149 | 渉外費 | ||||
2150 | 諸会費 | ||||
2151 | ○○費 | ||||
2152 | 雑費 | ||||
就労支援事業費用 | 就労支援販売原価 | 2153 | 期首製品(商品)棚卸高 | ||
2154 | 期末製品(商品)棚卸高 | ||||
授産事業費用 | 2155 | ○○事業費 | |||
○○費用 | 2156 | ○○費用 | |||
利用者負担軽減額 | 2157 | 利用者負担軽減額 | |||
減価償却費 | 2158 | 減価償却費 | |||
国補助特積立崩額 | 2159 | 国庫補助金特別積立取崩額 | |||
徴収不能額 | 2160 | 徴収不能額 | |||
徴収不能引当金繰入 | 2161 | 徴収不能引当金繰入 | |||
その他の費用 | 2162 | その他の費用 | |||
サービス活動外増減 | サービス活動外収益 | 借入利息補助金収益 | 2200 | 借入利息補助金収益 | |
受取利息配当金収益 | 2201 | 受取利息配当金収益 | |||
有価証券評価益 | 2202 | 有価証券評価益 | |||
有価証券売却益 | 2203 | 有価証券売却益 | |||
投資有価証券評価益 | 2204 | 投資有価証券評価益 | |||
投資有価証券売却益 | 2205 | 投資有価証券売却益 | |||
他サービス活外収益 | 2206 | 受入研修費収益 | |||
2207 | 利用者等外給食収益 | ||||
2208 | 雑収益 | ||||
2209 | 為替差益 | ||||
サービス活動外費用 | 2300 | 支払利息 | |||
有価証券評価損 | 2301 | 有価証券評価損 | |||
有価証券売却損 | 2302 | 有価証券売却損 | |||
投資有価証券評価損 | 2303 | 投資有価証券評価損 | |||
投資有価証券売却損 | 2304 | 投資有価証券売却損 | |||
他サービス活動外費用 | 2305 | 利用者等外給食費 | |||
2306 | 為替差損 | ||||
2307 | 雑損失 | ||||
特別増減 | 特別収益 | 施設設備補助収益 | 2400 | 施設設備等補助金収益 | |
2401 | 設備資金償還補助金収益 | ||||
施設整備寄附収益 | 2402 | 施設整備等寄附金収益 | |||
2403 | 設備資金償還寄附金収益 | ||||
長運資金償寄附益 | 2404 | 長期運営資金償還寄附収益 | |||
固定資産受贈額 | 2405 | ○○受贈額 | |||
固定資産売却益 | 2406 | 車両運搬具売却益 | |||
2407 | 器具及び備品売却益 | ||||
2408 | ○○売却益 | ||||
事業間繰入金収益 | 2409 | 事業区分間繰入金収益 | |||
拠点間繰入金収益 | 2410 | 拠点区分間繰入金収益 | |||
事業間固資移管益 | 2411 | 事業区分固定資産移管収益 | |||
拠点間固資移管益 | 2412 | 拠点区分固定資産移管収益 | |||
その他の特別収益 | 2413 | 徴収不能引当金戻入益 | |||
特別費用 | 基本金組組入額 | 2500 | 基本金組入額 | ||
資産評価損 | 2501 | 資産評価損 | |||
固資産売処損 | 2502 | 建物売却損・処分損 | |||
2503 | 車輌運搬具売却損・処分損 | ||||
2504 | 器具備品売却損・処分損 | ||||
2505 | 他固定資産売却損・処分損 | ||||
国庫補助特別積立 | 2506 | 国庫補助金特積取崩額 | |||
国補助特別積立額 | 2507 | 国庫補助金特積立金積立額 | |||
災害損失 | 2508 | 災害損失 | |||
事業間繰入金費用 | 2509 | 事業区分間繰入金費用 | |||
拠点分間繰入金費用 | 2510 | 拠点区分間繰入金費用 | |||
事業間固資移管費用 | 2511 | 事業区間固定資産移管費用 | |||
拠点間固資移管費用 | 2512 | 拠点区間固定資産移管費用 | |||
その他の特別損失 | 2513 | その他の特別損失 | |||
繰越活動増減差額 | 基本金取崩額 | 2600 | 基本金取崩額 | ||
その他の積立金取崩額 | 2601 | ○○積立金取崩額 | |||
その他の積立金積立額 | 2602 | ○○積立金積立額 | |||
就労支援製造原価 | 材料費 | 3000 | 期首材料棚卸高(就製) | ||
3001 | 当期材料仕入高(就製) | ||||
3002 | 期末材料棚卸高(就製) | ||||
労務費 | 3003 | 利用者賃金(就製) | |||
3004 | 利用者工賃(就製) | ||||
3005 | 就労指導員給与(就製) | ||||
3006 | 就労指導員賞与繰入(就製) | ||||
3007 | 就労指導員退職給付(就製) | ||||
3008 | 法定福利費(就製) | ||||
外注加工費 | 3009 | 外注加工費(就製) | |||
経費 | 3010 | 福利厚生費(就製) | |||
3011 | 旅費交通費(就製) | ||||
3012 | 器具什器費(就製) | ||||
3013 | 消耗品費(就製) | ||||
3014 | 印刷製本費(就製) | ||||
3015 | 水道光熱費(就製) | ||||
3016 | 燃料費(就製) | ||||
3017 | 修繕費(就製) | ||||
3018 | 通信運搬費(就製) | ||||
3019 | 会議費(就製) | ||||
3020 | 損害保険料(就製) | ||||
3021 | 賃借料(就製) | ||||
3022 | 図書・教育費(就製) | ||||
3023 | 租税公課(就製) | ||||
3024 | 減価償却費(就製) | ||||
3025 | 国庫補助積立取崩額(就製) | ||||
3026 | 雑費(就製) | ||||
期首仕掛品棚卸高 | 3027 | 期首仕掛品棚卸高(就製) | |||
期末仕掛品棚卸高 | 3028 | 期末仕掛品棚卸高(就製) | |||
就労支援販管費 | 3100 | 利用者賃金(就販) | |||
3101 | 利用者工賃(就販) | ||||
3102 | 就労指導員給与(就販) | ||||
3103 | 就労指導員賞与繰入(就販) | ||||
3104 | 就労指導員退職費用(就販) | ||||
3105 | 法定福利費(就販) | ||||
3106 | 福利厚生費(就販) | ||||
3107 | 旅費交通費(就販) | ||||
3108 | 器具什器費(就販) | ||||
3109 | 消耗品費(就販) | ||||
3110 | 印刷製本費(就販) | ||||
3111 | 水道光熱費(就販) | ||||
3112 | 燃料費(就販) | ||||
3113 | 修繕費(就販) | ||||
3114 | 通信運搬費(就販) | ||||
3115 | 受注活動費(就販) | ||||
3116 | 会議費(就販) | ||||
3117 | 損害保険料(就販) | ||||
3118 | 賃借料(就販) | ||||
3119 | 図書・教育費(就販) | ||||
3120 | 租税公課(就販) | ||||
3121 | 減価償却費(就販) | ||||
3122 | 国庫金積立取崩額(就販) | ||||
3123 | 徴収不能引当金繰入(就販) | ||||
3124 | 徴収不能額(就販) | ||||
3125 | 雑費(就販) | ||||
就労支援明細書 | 材料費 | 3200 | 期首材料棚卸高(就明) | ||
3201 | 当期材料仕入高(就明) | ||||
3202 | 期末材料棚卸高(就明) | ||||
労務費 | 3203 | 利用者賃金(就明) | |||
3204 | 利用者工賃(就明) | ||||
3205 | 就労指導員給与(就明) | ||||
3206 | 就労指導員賞与繰入(就明) | ||||
3207 | 就労指導員退職給付(就明) | ||||
3208 | 法定福利費(就明) | ||||
外注加工賃 | 3209 | 外注加工賃(就明) | |||
経費 | 3210 | 福利厚生費(就明) | |||
3211 | 旅費交通費(就明) | ||||
3212 | 器具什器費(就明) | ||||
3213 | 消耗品費(就明) | ||||
3214 | 印刷製本費(就明) | ||||
3215 | 水道光熱費(就明) | ||||
3216 | 燃料費(就明) | ||||
3217 | 修繕費(就明) | ||||
3218 | 通信運搬具(就明) | ||||
3219 | 受注活動費(就明) | ||||
3220 | 会議費(就明) | ||||
3221 | 損害保険料(就明) | ||||
3222 | 賃借料(就明) | ||||
3223 | 図書・教育費(就明) | ||||
3224 | 租税公課(就明) | ||||
3225 | 減価償却費(就明) | ||||
3226 | 国庫補助金積立取崩(就明) | ||||
3227 | 徴収不能引当金繰入(就明) | ||||
3228 | 徴収不能額(就明) | ||||
3229 | 雑費(就明) | ||||
期首仕掛品棚卸高 | 3230 | 期首仕掛品棚卸高(就明) | |||
期末仕掛品棚卸高 | 3231 | 期末仕掛品棚卸高(就明) | |||
授産費用明細書 | 材料費 | 3300 | 当期材料仕入高(授明) | ||
労務費 | 3301 | 利用者工賃(授明) | |||
3302 | 授産指導員給与(授明) | ||||
3303 | 授産指導員賞与繰入(授明) | ||||
3304 | 授産指導員退職給付(授明) | ||||
3305 | 法定福利費(授明) | ||||
外注加工賃 | 3306 | 外注加工賃(授明) | |||
経費 | 3307 | 福利厚生費(授明) | |||
3308 | 旅費交通費(授明) | ||||
3309 | 器具什器費(授明) | ||||
3310 | 消耗品費(授明) | ||||
3311 | 印刷製本費(授明) | ||||
3312 | 水道光熱費(授明) | ||||
3313 | 燃料費(授明) | ||||
3314 | 修繕費(授明) | ||||
3315 | 通信運搬費(授明) | ||||
3316 | 受注活動費(授明) | ||||
3317 | 会議費(授明) | ||||
3318 | 損害保険料(授明) | ||||
3319 | 賃借料(授明) | ||||
3320 | 図書・教育費(授明) | ||||
3321 | 租税公課(授明) | ||||
3322 | 減価償却費(授明) | ||||
3323 | 国庫補助金積立取崩(就明) | ||||
3324 | 徴収不能引当金繰入(就明) | ||||
3325 | 徴収不能額(就明) | ||||
3326 | ○○費(就明) | ||||
3327 | 雑費(就明) | ||||
棚卸資産増減額 | 3328 | 棚卸資産増減額(授明) |